Orden de Compra. Nº1523-533-SE25 "1175-76-LR23 - INSTALACION PUNTOS DE RED OFT/IMG"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO NACIONAL ARAUCANIA SUR HOSPITAL DR ABRAHAM GODOY PENA LAUTARO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1523-533-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 12-03-2025
Nombre de la Orden de Compra 1175-76-LR23 - INSTALACION PUNTOS DE RED OFT/IMG
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Dr. Abraham Godoy Peña
Razón Social SERVICIO NACIONAL ARAUCANIA SUR HOSPITAL DR ABRAHAM GODOY PENA LAUTARO
R.U.T. 61.602.236-9
Dirección de Unidad de Compra BARROS ARANA 820
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1768
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO NACIONAL ARAUCANIA SUR HOSPITAL DR ABRAHAM GODOY PENA LAUTARO
R.U.T. 61.602.236-9
Dirección de Facturación BARROS ARANA 820
Comuna Lautaro
Impuesto 213731
Dirección de Envío de la Factura BARROS ARANA 820
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 13-03-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Carlos Alberto
Razón Social TELECOMUNICACIONES CARLOS ALBERTO RIOS GARRIDO EIR
R.U.T. 76.212.103-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Carlos Alberto
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
43222814
Kits de modificación o instalación de equipo de te1Unidad no definidaINSTALACION PUNTOS DE RED: -DEPENDENCIAS OFTALMOLOGÍA: 11/11/24, TICKET N°R-082027 ($730.100) -DEPENDENCIAS IMAGENOLOGÍA: 29/11/24, TICKET N° R-082257 ($394.800)INSTALACION PUNTOS DE RED: -DEPENDENCIAS OFTALMOLOGÍA: 11/11/24, TICKET N°R-082027 ($730.100) -DEPENDENCIAS IMAGENOLOGÍA: 29/11/24, TICKET N° R-082257 ($394.800) $ 1.124.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.124.900 $ 1.124.900
Total Neto $ 1.124.900
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 213.731
TOTAL OC $ 1.338.631


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.