Orden de Compra. Nº1224957-328-CM25 "Orden de Compra: 1224957-328-CM25"
Recuerde que el responsable del pago es CORP MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE NUNOA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1224957-328-CM25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 17-04-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra: 1224957-328-CM25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CMDS Nivel Central
Razón Social CORP MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE NUNOA
R.U.T. 70.932.800-K
Dirección de Unidad de Compra Manuel de Salas 451
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORP MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE NUNOA
R.U.T. 70.932.800-K
Dirección de Facturación Manuel de Salas 451
Comuna Ñuñoa
Impuesto 225634,5
Dirección de Envío de la Factura Manuel de Salas 451
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Surti Ventas S.A.
Razón Social SURTI VENTAS S.A.
R.U.T. 76.462.500-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Surti Ventas S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
0
2239-2-LR23
PAPEL IMPRESIÓN REPORT RESMA HOJA TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO 500 HOJAS UNIDAD REGIÓN RM300 (2013916) PAPEL IMPRESIÓN REPORT RESMA HOJA TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO 500 HOJAS UNIDAD REGIÓN RM(2013916) PAPEL IMPRESIÓN REPORT RESMA HOJA TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO 500 HOJAS UNIDAD REGIÓN RM ; Región Metropolitana de Santiago; Ñuñoa; PEDRO DE VALDIVIA 4862 $ 3.310,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 993.000 $ 993.000
0
2239-2-LR23
CORCHETES TORRE METAL CROMADO 26/6MM CAJA 5000 UNIDADES REGIÓN RM100 (1982075) CORCHETES TORRE METAL CROMADO 26/6MM CAJA 5000 UNIDADES REGIÓN RM(1982075) CORCHETES TORRE METAL CROMADO 26/6MM CAJA 5000 UNIDADES REGIÓN RM ; Región Metropolitana de Santiago; Ñuñoa; PEDRO DE VALDIVIA 4862 $ 543,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.300 $ 54.300
0
2239-2-LR23
PAPEL IMPRESIÓN REPORT RESMA HOJA TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO 500 HOJAS UNIDAD REGIÓN RM50 (2013899) PAPEL IMPRESIÓN REPORT RESMA HOJA TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO 500 HOJAS UNIDAD REGIÓN RM(2013899) PAPEL IMPRESIÓN REPORT RESMA HOJA TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO 500 HOJAS UNIDAD REGIÓN RM ; Región Metropolitana de Santiago; Ñuñoa; PEDRO DE VALDIVIA 4862 $ 2.805,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 140.250 $ 140.250
Total Neto $ 1.187.550
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 225.634
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 1.413.184


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.