Orden de Compra. Nº3378-3471-AG25 "OC Generada desde Compra Ágil N°3378-563-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es EJERCITO DE CHILE HOSPITAL MILITAR DE SANTIAGO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3378-3471-AG25
Estado de la Orden de Compra Cancelada
Fecha de Envío 14-04-2025
Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde Compra Ágil N°3378-563-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas PROVEEDOR NO CUMPLE CON DESPACHO Y RESPUESTA A LA COMPRA SOLICITADA
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Militar de Santiago- HMS
Razón Social EJERCITO DE CHILE HOSPITAL MILITAR DE SANTIAGO
R.U.T. 61.101.030-3
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado Capítulo 03, Organismos de Salud del Ejército.- del sistema PROPIO.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social EJERCITO DE CHILE HOSPITAL MILITAR DE SANTIAGO
R.U.T. 61.101.030-3
Dirección de Facturación Av. Alcalde Fernando Castillo V. N° 9100
Comuna La Reina
Impuesto 436217,58
Dirección de Envío de la Factura Av. Alcalde Fernando Castillo V. N° 9100
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 17-04-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Logos Kary SPA
Razón Social LOGOS KARY SPA
R.U.T. 77.663.547-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Logos Kary SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30161903
Material de revestimiento8Unidad3468 CUBIERTA DE PORCELANATO largo 138,5 x 60 cm espesor 12mmCUBIERTA DE PORCELANATO Largo 138,5cm Según FICHA TÉCNICA N°1 $ 105.205,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 841.640 $ 841.640
30161903
Material de revestimiento2Unidad3468 CUBIERTA DE PORCELANATO largo 138 x 60 cm espesor 12mmCUBIERTA DE PORCELANATO Largo 138cm Según FICHA TÉCNICA N°2 $ 421.291,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 842.582 $ 842.582
30181504
Lavamanos10Unidad6856 LAVAMANOS ACERO INOXIDADBLE 36x36x12 cm Acero inoxidableLAVABO MURAL CIRCULAR Según FICHA TÉCNICA N°3 $ 61.166,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 611.660 $ 611.660
Total Neto $ 2.295.882
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 436.218
TOTAL OC $ 2.732.100


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.