1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
662900-223-SE25 |
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
Fecha de Envío |
21-04-2025 |
Nombre de la Orden de Compra |
pedido 9418 artíc. de aseo papeles liceo A-40 |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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558257-14-LE24 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
CORPORACION MUNICIPAL DE EDUCACION,SALUD,CULTURA Y ATENCION AL MENOR,
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R.U.T. |
70.878.900-3 |
Dirección de Facturación |
Freire 945, Quilpué |
Comuna |
Quilpué
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Impuesto |
92663 |
Dirección de Envío de la Factura |
Freire 945, Quilpué |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
PROPAIN SPA |
Razón Social |
PROPAIN SPA
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R.U.T. |
76.797.408-6 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
PROPAIN SPA |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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14111703
| Toallas de papel | 1 | Global | ARTICULOS DE ART. DE ASEO PAPELES, SEGÚN DETALLES EN ARCHIVO ANEXO. SEGÚN PEDIDO 9418 DEL LICEO A-40
Coordinar entregas de materiales con establecimiento Liceo Comercial Alejandro Lubet A-40 en Freire Nº 945 SECTOR CENTRO DE QUILPUE, contacto ANA MARIA NUÑEZ M. fono 323140482 | SEGÚN CONVENIO DE LICITACION NRO. 558257-14-le24 |
$ 487.700,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 487.700
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$ 487.700
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Total Neto
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$ 487.700
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 92.663
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$ 580.363
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.