Orden de Compra. Nº
1331921-23-AG24
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Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1331921-36-COT24
"
Recuerde que el responsable del pago es Subsecretaría de Educación Superior
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1331921-23-AG24
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
26-06-2024
Nombre de la Orden de Compra
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1331921-36-COT24
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Compra Agil - Subesup
Razón Social
Subsecretaría de Educación Superior
R.U.T.
65.184.303-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 199
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Subsecretaría de Educación Superior
R.U.T.
65.184.303-0
Dirección de Facturación
Libertador Bernardo O’Higgins 1449, Torre 4 piso 6
Comuna
Santiago
Impuesto
83600
Dirección de Envío de la Factura
Libertador Bernardo O’Higgins 1449, Torre 4 piso 6
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
10-07-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
SANUSA
Razón Social
COMERCIAL SANUSA SPA
R.U.T.
77.634.778-7
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
SANUSA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
78180101
Reparación y pintura carrocerías
1
Unidad
MANTENCIÓN PREVENTIVA VEHICULO SEDÁN, 70.000km
$ 440.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 440.000
$ 440.000
Total Neto
$ 440.000
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 83.600
TOTAL OC
$ 523.600
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
77.690.567-4
Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante
76.690.208-1
Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante
77.664.156-1
Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante
77.951.741-1
Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante
76.475.976-1
Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante
76.148.761-2
Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante
77.701.174-K
Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante
77.123.454-2
Ver adjunto
9.- R.U.T del cotizante
77.634.778-7
Ver adjunto