1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
3695-636-AG23 |
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
Fecha de Envío |
08-08-2023 |
Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3695-659-COT23 |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
|
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
Departamento De Educacion |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE TENO |
R.U.T. |
69.100.300-0 |
Dirección de Unidad de Compra |
|
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE TENO |
R.U.T. |
69.100.300-0 |
Dirección de Facturación |
DAEM, Arturo Prat 298 |
Comuna |
Teno
|
Impuesto |
136800 |
Dirección de Envío de la Factura |
DAEM, Arturo Prat 298 |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
Jaos |
Razón Social |
JAOS ENTRETENCIONES SPA
|
R.U.T. |
77.487.002-4 |
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
Sucursal |
Jaos |
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
60141012
| Juguetes inflables | 1 | Unidad | JUEGOS INFLABLES Y OTROS, DE ACUERDO A REQUERIMIENTO ADJUNTO. | |
$ 720.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 720.000
|
$ 720.000
|
|
Total Neto
|
$ 720.000
|
Descuento
|
$ 0
|
Cargos
|
$ 0
|
IVA 19 %
|
$ 136.800
|
$ 856.800
|
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.