Orden de Compra. Nº1057532-4188-AG25 "F1-MAR Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1057532-241-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD OSORNO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057532-4188-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 17-04-2025
Nombre de la Orden de Compra F1-MAR Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1057532-241-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social SERVICIO DE SALUD OSORNO
R.U.T. 61.607.600-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1499
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD OSORNO
R.U.T. 61.607.600-0
Dirección de Facturación Av. Juan Mackenna N°825, Edificio Plaza Sur
Comuna Osorno
Impuesto 53359,6
Dirección de Envío de la Factura Av. Juan Mackenna N°825, Edificio Plaza Sur
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Distribuidora Seguel Limitada
Razón Social DISTRIBUIDORA SEGUEL LTDA
R.U.T. 96.940.460-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Distribuidora Seguel Limitada
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111509
Artículos de papelería20Rollo20 ROLLOS DE PAPEL CHOCLO ( VER ARCHIVO ADJUNTO )  $ 525,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.500 $ 10.500
60123001
Figuras de goma Eva20Unidad20 CARPETAS DE GOMA EVA VARIADOS COLORES. ( VER ARCHIVO ADJUNTO )  $ 1.032,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.640 $ 20.640
60121150
Papel Crepé20Unidad20 CARPETAS DE PAPEL CREPE CON VARIOS COLORES.( VER ARCHIVO ADJUNTO )  $ 1.285,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.700 $ 25.700
60123001
Figuras de goma Eva160Unidad160 PLIEGO DE GOMA EVA VARIOS COLORES ( VER ARCHIVO ADJUNTO )  $ 349,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.840 $ 55.840
14111509
Artículos de papelería20Pliego20 PLIEGO DE PAPEL DE MANTEQUILLA ( VER ARCHIVO ADJUNTO )  $ 187,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.740 $ 3.740
49211805
Cuerdas15Rollo15 ROLLOS DE PITA COLA DE RATON DISTINTOS COLORES ( VER ARCHIVO ADJUNTO )  $ 2.140,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.100 $ 32.100
60121136
Papel celofán20Unidad20 CARPETAS DE PAPEL CELOFAN VARIOS COLORES ( VER ARCHIVO ADJUNTO )  $ 1.533,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.660 $ 30.660
14121503
Cartulina200Pliego200 PLIEGOS DE CARTULINA DE COLORES ( VER ARCHIVO ADJUNTO )  $ 170,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.000 $ 34.000
44121704
Lápiz pasta20Caja20 CAJAS DE LAPIZ SCRIPTO ( VER ARCHIVO ADJUNTO )  $ 737,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.740 $ 14.740
44121707
Lápices de colores20Caja20 CAJAS DE LAOICES DE COLORES DE MADERA ( VER ARCHIVO ADJUNTO )  $ 758,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.160 $ 15.160
60121124
Papel kraft200Pliego200 PLIEGOS DE PAPEL KRAFT ( VER ARCHIVO ADJUNTO )  $ 99,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.800 $ 19.800
14111509
Artículos de papelería210Unidad210 PAPEL DE VOLANTIN VARIADOS COLORES ( VER ARCHIVO ADJUNTO )  $ 38,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.980 $ 7.980
44121618
Tijeras10Unidad10 TIJERA ( VER ARCHIVO ADJUNTO )  $ 998,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.980 $ 9.980
Total Neto $ 280.840
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 53.360
TOTAL OC $ 334.200


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.