Orden de Compra. Nº
1057532-4188-AG25
"
F1-MAR Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1057532-241-COT25
"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD OSORNO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1057532-4188-AG25
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
17-04-2025
Nombre de la Orden de Compra
F1-MAR Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1057532-241-COT25
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Bienes y Servicios
Razón Social
SERVICIO DE SALUD OSORNO
R.U.T.
61.607.600-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1499
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
SERVICIO DE SALUD OSORNO
R.U.T.
61.607.600-0
Dirección de Facturación
Av. Juan Mackenna N°825, Edificio Plaza Sur
Comuna
Osorno
Impuesto
53359,6
Dirección de Envío de la Factura
Av. Juan Mackenna N°825, Edificio Plaza Sur
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Distribuidora Seguel Limitada
Razón Social
DISTRIBUIDORA SEGUEL LTDA
R.U.T.
96.940.460-5
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Distribuidora Seguel Limitada
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
14111509
Artículos de papelería
20
Rollo
20 ROLLOS DE PAPEL CHOCLO ( VER ARCHIVO ADJUNTO )
$ 525,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.500
$ 10.500
60123001
Figuras de goma Eva
20
Unidad
20 CARPETAS DE GOMA EVA VARIADOS COLORES. ( VER ARCHIVO ADJUNTO )
$ 1.032,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 20.640
$ 20.640
60121150
Papel Crepé
20
Unidad
20 CARPETAS DE PAPEL CREPE CON VARIOS COLORES.( VER ARCHIVO ADJUNTO )
$ 1.285,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 25.700
$ 25.700
60123001
Figuras de goma Eva
160
Unidad
160 PLIEGO DE GOMA EVA VARIOS COLORES ( VER ARCHIVO ADJUNTO )
$ 349,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 55.840
$ 55.840
14111509
Artículos de papelería
20
Pliego
20 PLIEGO DE PAPEL DE MANTEQUILLA ( VER ARCHIVO ADJUNTO )
$ 187,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.740
$ 3.740
49211805
Cuerdas
15
Rollo
15 ROLLOS DE PITA COLA DE RATON DISTINTOS COLORES ( VER ARCHIVO ADJUNTO )
$ 2.140,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 32.100
$ 32.100
60121136
Papel celofán
20
Unidad
20 CARPETAS DE PAPEL CELOFAN VARIOS COLORES ( VER ARCHIVO ADJUNTO )
$ 1.533,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 30.660
$ 30.660
14121503
Cartulina
200
Pliego
200 PLIEGOS DE CARTULINA DE COLORES ( VER ARCHIVO ADJUNTO )
$ 170,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 34.000
$ 34.000
44121704
Lápiz pasta
20
Caja
20 CAJAS DE LAPIZ SCRIPTO ( VER ARCHIVO ADJUNTO )
$ 737,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.740
$ 14.740
44121707
Lápices de colores
20
Caja
20 CAJAS DE LAOICES DE COLORES DE MADERA ( VER ARCHIVO ADJUNTO )
$ 758,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.160
$ 15.160
60121124
Papel kraft
200
Pliego
200 PLIEGOS DE PAPEL KRAFT ( VER ARCHIVO ADJUNTO )
$ 99,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.800
$ 19.800
14111509
Artículos de papelería
210
Unidad
210 PAPEL DE VOLANTIN VARIADOS COLORES ( VER ARCHIVO ADJUNTO )
$ 38,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.980
$ 7.980
44121618
Tijeras
10
Unidad
10 TIJERA ( VER ARCHIVO ADJUNTO )
$ 998,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.980
$ 9.980
Total Neto
$ 280.840
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 53.360
TOTAL OC
$ 334.200
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.