Orden de Compra. Nº5640-13-CM25 "MATERIALES PINTURA T15: 5640-13-CM25"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE CHILE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5640-13-CM25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 29-01-2025
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PINTURA T15: 5640-13-CM25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra VAEGI Dirección Servicios e Infraestruct (SG-GD)
Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE
R.U.T. 60.910.000-1
Dirección de Unidad de Compra Diagonal Paraguay 265, Oficina 206
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1000004895 del sistema SAP.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE
R.U.T. 60.910.000-1
Dirección de Facturación Diagonal Paraguay 265, Oficina 206
Comuna Santiago
Impuesto 8631699,43
Dirección de Envío de la Factura Diagonal Paraguay 265, Oficina 206
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor VENTURE STORE SPA
Razón Social VENTURE STORE SPA
R.U.T. 76.733.054-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal VENTURE STORE SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
0
2239-9-LR23
ESMALTE AL AGUA GRUPO TX SATINADO 4 GL BLANCO UNIDAD REGIÓN RM657 (2113495) ESMALTE AL AGUA GRUPO TX SATINADO 4 GL BLANCO UNIDAD REGIÓN RM(2113495) ESMALTE AL AGUA GRUPO TX SATINADO 4 GL BLANCO UNIDAD REGIÓN RM ; Región Metropolitana de Santiago; Santiago; Diagonal Paraguay #265 $ 57.483,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.766.331 $ 37.766.331
0
2239-9-LR23
BANDEJA DE PINTURA TPL PLÁSTICO 28 CM UNIDAD REGIÓN RM114 (2070655) BANDEJA DE PINTURA TPL PLÁSTICO 28 CM UNIDAD REGIÓN RM(2070655) BANDEJA DE PINTURA TPL PLÁSTICO 28 CM UNIDAD REGIÓN RM ; Región Metropolitana de Santiago; Santiago; Diagonal Paraguay #265 $ 733,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 83.562 $ 83.562
0
2239-9-LR23
ANTICORROSIVO TPL NEGRO OPACO 1 GL UNIDAD REGIÓN RM331 (2069244) ANTICORROSIVO TPL NEGRO OPACO 1 GL UNIDAD REGIÓN RM(2069244) ANTICORROSIVO TPL NEGRO OPACO 1 GL UNIDAD REGIÓN RM ; Región Metropolitana de Santiago; Santiago; Diagonal Paraguay #265 $ 17.086,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.655.466 $ 5.655.466
0
2239-9-LR23
BROCHA TPL MULTIPROPÓSITO 4" UNIDAD REGIÓN RM224 (2078441) BROCHA TPL MULTIPROPÓSITO 4" UNIDAD REGIÓN RM(2078441) BROCHA TPL MULTIPROPÓSITO 4" UNIDAD REGIÓN RM ; Región Metropolitana de Santiago; Santiago; Diagonal Paraguay #265 $ 2.379,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 532.896 $ 532.896
0
2239-9-LR23
RODILLO TPL CHIPORRO 5X23CM UNIDAD REGIÓN RM198 (2194041) RODILLO TPL CHIPORRO 5X23CM UNIDAD REGIÓN RM(2194041) RODILLO TPL CHIPORRO 5X23CM UNIDAD REGIÓN RM ; Región Metropolitana de Santiago; Santiago; Diagonal Paraguay #265 $ 7.029,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.391.742 $ 1.391.742
Total Neto $ 45.429.997
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 8.631.699
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 54.061.696


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.