Orden de Compra. Nº
3328-1008-AG25
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BVS/SOL.Nº I-07/MATERIALES HALL/SSGG/ compra ágil: 3328-539-COT25
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Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL CLINICO DE LA FUERZA AEREA GRAL DR RAUL YAZIGI JAUREGUI
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3328-1008-AG25
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
08-04-2025
Nombre de la Orden de Compra
BVS/SOL.Nº I-07/MATERIALES HALL/SSGG/ compra ágil: 3328-539-COT25
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Hospital Clinico " General Dr. Raúl Yazigi J."
Razón Social
HOSPITAL CLINICO DE LA FUERZA AEREA GRAL DR RAUL YAZIGI JAUREGUI
R.U.T.
61.103.007-K
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 020064064101000022544012152204010000 del sistema Safi Milenium Web.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días
SEGÚN LO ESTIPULADO EN LA PARTIDA DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL, ORGANISMOS DE SALUD DE LA FACH DE LA LEY Nº 21722, DE PRESUPUESTOS DEL SECTOR PÚBLICO PARA EL AÑO 2025.
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
HOSPITAL CLINICO DE LA FUERZA AEREA GRAL DR RAUL YAZIGI JAUREGUI
R.U.T.
61.103.007-K
Dirección de Facturación
Avenida Las Condes Nº 8631
Comuna
Las Condes
Impuesto
754303,8
Dirección de Envío de la Factura
Avenida Las Condes Nº 8631
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
FERREDIEZ
Razón Social
FERMAT CHILE SPA
R.U.T.
76.919.295-6
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
FERREDIEZ
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
30131704
Azulejos o baldosas de cerámica
95
Unidad
CAJA 2,196 M2, PISO VINILICO SPC 5,2-5,5 MM DIMENSIONES 18 X 122 CM POR PALMETA. COLOR DE PALMETA GRIS OSCURO, LA EMPRESA OFERENTE DEBERA PRESENTAR LA MUESTRA DE LA PALMETA.
CAJA 2,22 MT2, PISO VINILICO SPC 5,2-5,5 MM DIMENSIONES 18,2 X 122 CM POR PALMETA, COLOR GRIS (GARANTIA 2 AÑOS)
$ 35.130,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.337.350
$ 3.337.350
30141503
Aislamiento de espuma
19
Unidad
ESPUMA NIVELADORA 10M2
ESPUMA NIVELADORA 10M2
$ 6.530,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 124.070
$ 124.070
23153137
Cubiertas guardapolvos de máquina
60
Unidad
GUARDAPOLVO PINO NATURAL 12 MM X 6,8 X 300 CM
GUARDAPOLVO PINO NATURAL 12 MM X 6,8 X 300 CM
$ 5.010,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 300.600
$ 300.600
30103605
Tablas de madera
60
Unidad
CUARTO DE RONDON NATURAL 20 X 20 X 2400 MM
CUARTO DE RONDON NATURAL 20 X 20 X 2400 MM
$ 2.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 150.000
$ 150.000
31201616
Adhesivos líquidos
20
Unidad
ADHESIVO DE MONTAJE AGOREX 370 GR.
ADHESIVO DE MONTAJE AGOREX 370 GR.
$ 2.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 58.000
$ 58.000
Total Neto
$ 3.970.020
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 754.304
TOTAL OC
$ 4.724.324
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.