Orden de Compra. Nº3328-1008-AG25 "BVS/SOL.Nº I-07/MATERIALES HALL/SSGG/ compra ágil: 3328-539-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL CLINICO DE LA FUERZA AEREA GRAL DR RAUL YAZIGI JAUREGUI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3328-1008-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 08-04-2025
Nombre de la Orden de Compra BVS/SOL.Nº I-07/MATERIALES HALL/SSGG/ compra ágil: 3328-539-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Clinico " General Dr. Raúl Yazigi J."
Razón Social HOSPITAL CLINICO DE LA FUERZA AEREA GRAL DR RAUL YAZIGI JAUREGUI
R.U.T. 61.103.007-K
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 020064064101000022544012152204010000 del sistema Safi Milenium Web.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días SEGÚN LO ESTIPULADO EN LA PARTIDA DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL, ORGANISMOS DE SALUD DE LA FACH DE LA LEY Nº 21722, DE PRESUPUESTOS DEL SECTOR PÚBLICO PARA EL AÑO 2025.
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL CLINICO DE LA FUERZA AEREA GRAL DR RAUL YAZIGI JAUREGUI
R.U.T. 61.103.007-K
Dirección de Facturación Avenida Las Condes Nº 8631
Comuna Las Condes
Impuesto 754303,8
Dirección de Envío de la Factura Avenida Las Condes Nº 8631
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FERREDIEZ
Razón Social FERMAT CHILE SPA
R.U.T. 76.919.295-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal FERREDIEZ
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30131704
Azulejos o baldosas de cerámica95UnidadCAJA 2,196 M2, PISO VINILICO SPC 5,2-5,5 MM DIMENSIONES 18 X 122 CM POR PALMETA. COLOR DE PALMETA GRIS OSCURO, LA EMPRESA OFERENTE DEBERA PRESENTAR LA MUESTRA DE LA PALMETA.CAJA 2,22 MT2, PISO VINILICO SPC 5,2-5,5 MM DIMENSIONES 18,2 X 122 CM POR PALMETA, COLOR GRIS (GARANTIA 2 AÑOS) $ 35.130,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.337.350 $ 3.337.350
30141503
Aislamiento de espuma19UnidadESPUMA NIVELADORA 10M2ESPUMA NIVELADORA 10M2 $ 6.530,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 124.070 $ 124.070
23153137
Cubiertas guardapolvos de máquina60UnidadGUARDAPOLVO PINO NATURAL 12 MM X 6,8 X 300 CMGUARDAPOLVO PINO NATURAL 12 MM X 6,8 X 300 CM $ 5.010,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 300.600 $ 300.600
30103605
Tablas de madera60UnidadCUARTO DE RONDON NATURAL 20 X 20 X 2400 MMCUARTO DE RONDON NATURAL 20 X 20 X 2400 MM $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 150.000 $ 150.000
31201616
Adhesivos líquidos20UnidadADHESIVO DE MONTAJE AGOREX 370 GR.ADHESIVO DE MONTAJE AGOREX 370 GR. $ 2.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.000 $ 58.000
Total Neto $ 3.970.020
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 754.304
TOTAL OC $ 4.724.324


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.