1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
3436-20-SE24 |
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
Fecha de Envío |
16-01-2024 |
Nombre de la Orden de Compra |
Ajuar alumnos CC 1100065012 |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
Proveniente de Licitación
|
3436-165-LE23 |
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
Escuela de Suboficiales - ESCSOF |
Razón Social |
Ejercito de Chile
|
R.U.T. |
61.101.027-3 |
Dirección de Unidad de Compra |
Rinconada de Maipú S/N |
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
Ejercito de Chile
|
R.U.T. |
61.101.027-3 |
Dirección de Facturación |
Rinconada de Maipú S/N, comuna de Maipú |
Comuna |
Maipú
|
Impuesto |
7931436 |
Dirección de Envío de la Factura |
Rinconada de Maipú S/N, comuna de Maipú |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
SAXOLINE |
Razón Social |
SAMSONITE CHILE S.A.
|
R.U.T. |
76.811.980-5 |
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
Sucursal |
SAXOLINE |
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
53121503
| Maletas individuales | 860 | Unidad | MALETA DE VIAJE COLOR NEGRO | |
$ 48.540,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 41.744.400
|
$ 41.744.400
|
|
Total Neto
|
$ 41.744.400
|
Descuento
|
$ 0
|
Cargos
|
$ 0
|
IVA 19 %
|
$ 7.931.436
|
$ 49.675.836
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.