1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
4322-129-AG25 |
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
Fecha de Envío |
24-03-2025 |
Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra ágil: 4322-113-COT25 ADQUISICION DE CHOCOLATES PASCUA DEL CONEJO PARA NIÑOS Y NIÑAS DE LA COMUNA |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PERQUENCO
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R.U.T. |
69.190.300-1 |
Dirección de Facturación |
Esmeralda 497 |
Comuna |
Perquenco
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Impuesto |
80560 |
Dirección de Envío de la Factura |
Esmeralda 497 |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
GADEL |
Razón Social |
GRUPO GADEL SPA
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R.U.T. |
77.146.619-2 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
GADEL |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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50161813
| Dulces de chocolate o sustitutos | 61 | Caja | huevos de chocolate macizo de 30 unidades c/u costa o superior | |
$ 4.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 244.000
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$ 244.000
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50161813
| Dulces de chocolate o sustitutos | 30 | Bolsa | Marshmallows Bañados En Chocolate (24 Uds) 144g Maximus o superior | |
$ 3.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 90.000
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$ 90.000
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50161813
| Dulces de chocolate o sustitutos | 30 | Bolsa | Chocolate Malva choc, 196 g ( 20 Uds) | |
$ 3.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 90.000
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$ 90.000
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Total Neto
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$ 424.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 80.560
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$ 504.560
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.