Orden de Compra. Nº3115-76-SE24 "ARRIENDO FOTOCOPIADORA MES DE JUNIO 2024"
Recuerde que el responsable del pago es BUQUE ESCUELA ESMERALDA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3115-76-SE24
Estado de la Orden de Compra Cancelada
Fecha de Envío 17-07-2024
Nombre de la Orden de Compra ARRIENDO FOTOCOPIADORA MES DE JUNIO 2024
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas ERROR EN EL MONTO
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2945-47-LR22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra BUQUE ESCUELA ESMERALDA
Razón Social BUQUE ESCUELA ESMERALDA
R.U.T. 61.102.119-4
Dirección de Unidad de Compra MOLO DE ABRIGO, BUQUE ESCUELA ESMERALDA
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-09-005-000 del sistema CGU.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social BUQUE ESCUELA ESMERALDA
R.U.T. 61.102.119-4
Dirección de Facturación MOLO DE ABRIGO S/N VALPARAISO
Comuna Valparaíso
Impuesto 45761,31
Dirección de Envío de la Factura MOLO DE ABRIGO S/N VALPARAISO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DIMACOFI S.A.
Razón Social DIMACOFI S A
R.U.T. 92.083.000-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal DIMACOFI S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
82121701
Servicios de copias en blanco y negro1Unidad no definidaCARGO FIJO Y COPIAS DE ARRIENDO FOTOCOPIADORAS MES DE MARZO 2024. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 2945-47-LR22 DE LA DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO.CARGO FIJO Y COPIAS DE ARRIENDO FOTOCOPIADORAS MES DE MARZO 2024. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 2945-47-LR22 DE LA DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO. $ 240.849,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 240.849 $ 240.849
Total Neto $ 240.849
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 45.761
TOTAL OC $ 286.610