1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
2393-1334-SE23 |
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
Fecha de Envío |
23-10-2023 |
Nombre de la Orden de Compra |
Esta orden de compra reemplaza a la 2393-1333-se23 |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD PEDRO AGUIRRE CERDA
|
R.U.T. |
69.254.900-7 |
Dirección de Unidad de Compra |
Av Presidente Salvador Allende 2029 (EX-Salesianos) |
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD PEDRO AGUIRRE CERDA
|
R.U.T. |
69.254.900-7 |
Dirección de Facturación |
Envió Avenida Presidente Salvador Allende G. 2029 (ex Salesianos) Edificio Consistorial |
Comuna |
Pedro Aguirre Cerda
|
Impuesto |
579500 |
Dirección de Envío de la Factura |
Envió Avenida Presidente Salvador Allende G. 2029 (ex Salesianos) Edificio Consistorial |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
ANDREA ELIZABETH |
Razón Social |
ANDREA ELIZABETH LABRÍN DÍAZ
|
R.U.T. |
16.192.770-8 |
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
|
Sucursal |
ANDREA ELIZABETH |
Socios y accionistas principales
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
80141607
| Producción de eventos | 1 | Unidad no definida | Produccion de evento , actividad religiosa y cultural | |
$ 3.050.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 3.050.000
|
$ 3.050.000
|
|
Total Neto
|
$ 3.050.000
|
Descuento
|
$ 0
|
Cargos
|
$ 0
|
IVA 19 %
|
$ 579.500
|
$ 3.629.500
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.