1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
1237467-346-AG23 |
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
Fecha de Envío |
08-08-2023 |
Nombre de la Orden de Compra |
4302 Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1237467-405-COT23 |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
ÁREA SEP |
Razón Social |
CORPORACION MUNICIPAL DE EDUCACION,SALUD,CULTURA Y ATENCION AL MENOR, |
R.U.T. |
70.878.900-3 |
Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
CORPORACION MUNICIPAL DE EDUCACION,SALUD,CULTURA Y ATENCION AL MENOR, |
R.U.T. |
70.878.900-3 |
Dirección de Facturación |
Los Lunes 171, Quilpué |
Comuna |
Quilpué
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Impuesto |
42750 |
Dirección de Envío de la Factura |
Los Lunes 171, Quilpué |
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega |
11-08-2023 |
dirección de liceo f-434, los lunes 171 canal Chacao | |
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Proveedor |
Inflables y Carritos Díaz |
Razón Social |
HÉCTOR ANTONIO DÍAZ VELIS
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R.U.T. |
10.834.779-1 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Inflables y Carritos Díaz |
Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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90101504
| Vendedores ambulantes de alimentos | 1 | Unidad | Servicio de arriendo de carros de algodón dulce y de cabritas para el día 11/08/23 en el liceo F-434. Según cotización del proveedor. | |
$ 225.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 225.000
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$ 225.000
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Total Neto
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$ 225.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 42.750
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$ 267.750
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.