Orden de Compra. Nº1237467-346-AG23 "4302 Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1237467-405-COT23"
Recuerde que el responsable del pago es CORPORACION MUNICIPAL DE EDUCACION,SALUD,CULTURA Y ATENCION AL MENOR,
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1237467-346-AG23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 08-08-2023
Nombre de la Orden de Compra 4302 Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1237467-405-COT23
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ÁREA SEP
Razón Social CORPORACION MUNICIPAL DE EDUCACION,SALUD,CULTURA Y ATENCION AL MENOR,
R.U.T. 70.878.900-3
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 4302 del sistema proexsi.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORPORACION MUNICIPAL DE EDUCACION,SALUD,CULTURA Y ATENCION AL MENOR,
R.U.T. 70.878.900-3
Dirección de Facturación Los Lunes 171, Quilpué
Comuna Quilpué
Impuesto 42750
Dirección de Envío de la Factura Los Lunes 171, Quilpué
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 11-08-2023
TítuloDescripción
dirección de liceo f-434, los lunes 171 canal Chacao  
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Inflables y Carritos Díaz
Razón Social HÉCTOR ANTONIO DÍAZ VELIS
R.U.T. 10.834.779-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Inflables y Carritos Díaz
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101504
Vendedores ambulantes de alimentos1UnidadServicio de arriendo de carros de algodón dulce y de cabritas para el día 11/08/23 en el liceo F-434. Según cotización del proveedor.  $ 225.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 225.000 $ 225.000
Total Neto $ 225.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 42.750
TOTAL OC $ 267.750


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 10.834.779-1 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 15.817.137-6 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.500.124-0 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 77.540.136-2 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.