Orden de Compra. Nº
2403-141-AG25
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Adquisicion de rodillos, pernos, brocas, cemento, spray y cal para la unidad tecnica de transito. Compra ágil: 2403-132-COT25
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PENALOLEN
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2403-141-AG25
Estado de la Orden de Compra
Cancelada
Fecha de Envío
21-02-2025
Nombre de la Orden de Compra
Adquisicion de rodillos, pernos, brocas, cemento, spray y cal para la unidad tecnica de transito. Compra ágil: 2403-132-COT25
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
con fecha 24.02.2025 solicitó vía correo electrónico que acepte la OC en portal y la coordinación del despacho según lo ofertado a las casillas de correo-e referidas como contactos en cotización del proveedor, al no tener una pronta respuesta a lo solicitado se intenta comunicación a los teléfonos del proveedor sin lograr el contacto esperado; y se el último intento de obtener una respuesta fue al insistir mediante lo solicitado vía correo-e reiterándolo con fecha 26.02.2025. En consecuencia, como el proveedor a la fecha no ha aceptado la OC en el portal y tampoco ha respondido a las solicitudes de formalizar el despacho de los productos, se requiere dejar sin efecto el proceso de compra ágil ID 2403-132-COT25 y su respectiva OC
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
I.MUNICIPALIDAD DE PEÑALOLEN
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PENALOLEN
R.U.T.
69.254.000-k
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PENALOLEN
R.U.T.
69.254.000-k
Dirección de Facturación
Avenida Grecia Nº 8735 Región Metropolitana.
Comuna
Peñalolén
Impuesto
200897,45
Dirección de Envío de la Factura
Avenida Grecia Nº 8735 Región Metropolitana.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Logos Kary SPA
Razón Social
LOGOS KARY SPA
R.U.T.
77.663.547-2
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Logos Kary SPA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
27112801
Brocas
30
Unidad
Brocas acero rápido HSS, para hormigón de uso profesional en acero. Características Broca: >Diámetro 8mm, con terminación zincada. > Ajustar su oferta electrónica y los documentos que se solicitan para evaluación, según archivo adjunto.
$ 5.162,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 154.860
$ 154.860
31161601
Pernos de anclaje
250
Unidad
Pernos de anclaje ½ x ¾, con terminación zincada. > Ajustar su oferta electrónica y los documentos que se solicitan para evaluación, según archivo adjunto.
$ 618,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 154.500
$ 154.500
30111601
Cemento
100
Unidad
Cemento especial, en sacos de 25 kg. > Ajustar su oferta electrónica y los documentos que se solicitan para evaluación, según archivo adjunto.
$ 1.463,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 146.300
$ 146.300
31211507
Pinturas en aerosol
50
Unidad
Aerosol esmalte brillante > pintura en espray color negro. > Ajustar su oferta electrónica y los documentos que se solicitan para evaluación, según archivo adjunto.
$ 3.090,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 154.500
$ 154.500
30111607
Cal viva
1
Unidad
Cal viva, en saco de 25 kg > Ajustar su oferta electrónica y los documentos que se solicitan para evaluación, según archivo adjunto.
$ 146.395,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 146.395
$ 146.395
31211906
Rodillos de pintar
300
Unidad
Rodillos de 12 cm, chiporro o similar pelo largo o lana de mínimo (+/-20mm), o equivalente modelo termofusinado marca Lizcal. > Ajustar su oferta electrónica y los documentos que se solicitan para evaluación, según archivo adjunto.
$ 516,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 154.800
$ 154.800
31161603
Pernos de carruaje
1000
Kit
Kit Pernos Coche de 1/4 x 3½ con sus respectivas Tuercas y Golillas, terminación zincada. > Ajustar su oferta electrónica y los documentos que se solicitan para evaluación, según archivo adjunto.
$ 146,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 146.000
$ 146.000
Total Neto
$ 1.057.355
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 200.897
TOTAL OC
$ 1.258.252
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.