Orden de Compra. Nº2566-387-SE24 "Compra de utiles de aseo e higiene Cielo Azul "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CHEPICA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2566-387-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 26-09-2024
Nombre de la Orden de Compra Compra de utiles de aseo e higiene Cielo Azul
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2566-1-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPTO. DE EDUCACION
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHEPICA
R.U.T. 69.090.700-3
Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 114.05.31 del sistema JARDÍN CIELO AZUL .
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHEPICA
R.U.T. 69.090.700-3
Dirección de Facturación CALLE MANUEL MONTT 101 COMUNA DE CHEPICA
Comuna Chépica
Impuesto 315346,8
Dirección de Envío de la Factura CALLE MANUEL MONTT 101 COMUNA DE CHEPICA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor jacqueline aurora
Razón Social liquidadora ham limitada
R.U.T. 76.396.956-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal jacqueline aurora
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42312311
Kits desinfectantes1UnidadCOMPRA DE UTILES DE ASEO E HIGIENE SEGUN COTIZACIÓN N° 511   $ 1.659.720,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.659.720 $ 1.659.720
Total Neto $ 1.659.720
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 315.347
TOTAL OC $ 1.975.067