1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
3980-34-SE25 |
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
Fecha de Envío |
27-03-2025 |
Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 3980-4-L125 |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3980-4-L125 |
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
Salud |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PEUMO
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R.U.T. |
69.080.900-1 |
Dirección de Unidad de Compra |
La Esperanza La Isla N°18 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PEUMO
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R.U.T. |
69.080.900-1 |
Dirección de Facturación |
Carmen 33 Peumo. |
Comuna |
Peumo
|
Impuesto |
798380 |
Dirección de Envío de la Factura |
Carmen 33 Peumo. |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
Soporte Medico&dental Spa |
Razón Social |
SOPORTE MEDICO & DENTAL SPA
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R.U.T. |
77.009.054-7 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Soporte Medico&dental Spa |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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30222005
| Edificio del área de servicios | 1 | Unidad | Servicio de mantencion y/o correcion de equipos dentales, Centro comunitario de Rehabilitacion y esterilizacion del CESFAM LA Esperanza de Peumo. | Propuesta de acuerdo a costo de mantenciones preventiva programada y costo de reparaciones de repuestos alto trafico en equipamientos incluidos |
$ 4.202.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 4.202.000
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$ 4.202.000
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Total Neto
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$ 4.202.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 798.380
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$ 5.000.380
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.