Orden de Compra. Nº727865-22-AG25 "ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO CENTRALIZADOS PARA LAS UNIDADES DEL CMLR"
Recuerde que el responsable del pago es Jefatura Adm. y Log. Campo Militar La Reina
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 727865-22-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 31-03-2025
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO CENTRALIZADOS PARA LAS UNIDADES DEL CMLR
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Jef Adm y Logística - Campo Militar "La Reina"
Razón Social Jefatura Adm. y Log. Campo Militar La Reina
R.U.T. 61.980.190-3
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Jefatura Adm. y Log. Campo Militar La Reina
R.U.T. 61.980.190-3
Dirección de Facturación Valenzuela Llanos 623
Comuna La Reina
Impuesto 97206,09
Dirección de Envío de la Factura Valenzuela Llanos 623
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor BRISSA | VENTAS 3
Razón Social DISTRIBUIDORA BRISSA LIMITADA
R.U.T. 76.848.661-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal BRISSA | VENTAS 3
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131805
Limpiadores de uso general54UnidadSET CEPILLO LIMPIA SANITARIO CON SOPORTE   $ 1.029,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.566 $ 55.566
47131805
Limpiadores de uso general60UnidadMOPA CLÁSICA CON MANGO UNIDAD  $ 713,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.780 $ 42.780
47131805
Limpiadores de uso general551UnidadPAÑO MICROFIBRA PARA LIMPIAR. COLORES UNIDAD  $ 400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 220.400 $ 220.400
47131805
Limpiadores de uso general85UnidadLUSTRAMUEBLES 500ML UNIDAD  $ 2.269,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 192.865 $ 192.865
Total Neto $ 511.611
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 97.206
TOTAL OC $ 608.817


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.