Orden de Compra. Nº3361-20-AG25 "Adquisición de alimento para mejora de rancho para el personal del Cuartel General del Comando de Operaciones Terrestres"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Resolución
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3361-20-AG25
Estado de la Orden de Compra No aceptada
Fecha de Envío 25-03-2025
Nombre de la Orden de Compra Adquisición de alimento para mejora de rancho para el personal del Cuartel General del Comando de Operaciones Terrestres
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Comando de Operaciones Terrestres - COT
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.970.300-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.970.300-6
Dirección de Facturación Castellón N° 421, Concepción
Comuna Concepción
Impuesto 101070,5
Dirección de Envío de la Factura Castellón N° 421, Concepción
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor JOHANNA ALEJANDRA
Razón Social MELISI SPA
R.U.T. 77.015.825-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal JOHANNA ALEJANDRA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50201706
Café25UnidadCAFÉ GOLD TARRO DE 400 GRAMOS.CAFÉ GOLD TARRO DE 400 GRAMOS. $ 5.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 147.250 $ 147.250
50161814
Dulces con azúcar o sustitutos40UnidadAZUCAR BLANCA GRANULADA 1 KILO.AZUCAR BLANCA GRANULADA 1 KILO. $ 1.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.600 $ 59.600
50171902
Salsa20UnidadSALSA DE SOYA 1 LITRO.SALSA DE SOYA 1 LITRO. $ 2.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.800 $ 55.800
50201713
Bolsitas de te40UnidadTÉ CEYLÁN SUPREMO MYSTIC 80 BOLSITAS.TÉ CEYLÁN SUPREMO MYSTIC 80 BOLSITAS. $ 4.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 180.000 $ 180.000
50161814
Dulces con azúcar o sustitutos10UnidadENDULZANTE VERDE ESTEVIA 270 ML.ENDULZANTE VERDE ESTEVIA 270 ML. $ 3.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.800 $ 39.800
50171552
Mezcla de condimentos50UnidadESTRAGON BOLSA DE 5 GRAMOS.ESTRAGON BOLSA DE 5 GRAMOS. $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.500 $ 49.500
Total Neto $ 531.950
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 101.070
TOTAL OC $ 633.020


8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.