1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
1002588-446-AG24 |
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
Fecha de Envío |
23-10-2024 |
Nombre de la Orden de Compra |
SERVICIO JORNADA TALLER ESPACIO FISICO Y COFFE |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
SERVICIO LOCAL DE EDUCACION DE PUERTO CORDILLERA
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R.U.T. |
61.999.320-9 |
Dirección de Facturación |
Servicio Local de Educación Pública Puerto Cordillera; Manuel Rodríguez 893 |
Comuna |
Coquimbo
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Impuesto |
0 |
Dirección de Envío de la Factura |
Servicio Local de Educación Pública Puerto Cordillera; Manuel Rodríguez 893 |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
UCN - Sede Coquimbo |
Razón Social |
UNIVERSIDAD CATOLICA DEL NORTE
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R.U.T. |
81.518.400-9 |
Estado de habilidad
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cancel
INHÁBIL (No cumple con uno o más requisitos de inscripción en el Registro de Proveedores)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
UCN - Sede Coquimbo |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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90111604
| Salones | 1 | Unidad | SE REQUIERE ESPACIO FISICO TIPO SALON(AUDITORIO) PARA 50 PERSONAS Y SERVICIO COFFE BREAK PARA JORNADA TALLER SOBRE "AGENDA DE GENERO"
SE ADJUNTA ESPECIFICACIONES DEL REQUERIMIENTO. | |
$ 900.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 900.000
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$ 900.000
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Total Neto
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$ 900.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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Exento 0 %
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$ 0
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$ 900.000
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Justificación de exención de impuesto
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.