Orden de Compra. Nº2763-1241-AG24 "ESC. ROSA YAÑEZ - SERVICIOS DICIOCHEROS"
Recuerde que el responsable del pago es DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE CORONEL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2763-1241-AG24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 03-09-2024
Nombre de la Orden de Compra ESC. ROSA YAÑEZ - SERVICIOS DICIOCHEROS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEP. DE EDUCACION MUNICIPAL DE CORONEL
Razón Social DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE CORONEL
R.U.T. 69.151.201-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.01.001.006/02 del sistema FONDO SEP.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE CORONEL
R.U.T. 69.151.201-0
Dirección de Facturación Manuel Montt N° 798 4° Piso Coronel CENTRO
Comuna Coronel
Impuesto 228000
Dirección de Envío de la Factura Manuel Montt N° 798 4° Piso Coronel CENTRO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 06-09-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ARCOFFE SERVICIOS DE CATERING SPA
Razón Social ARCOFFE SERVICIOS DE CATERING SPA
R.U.T. 77.710.745-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ARCOFFE SERVICIOS DE CATERING SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
48101713
Coctelera o accesorios de cóctel1UnidadSE ADJUNTA DOCUMENTO CON CANTIDAD Y DETALLES DE LOS PRODUCTOS. SE DEBE SUBIR COTIZACION. SE ADJUDICA LA CANTIDAD DE LOS PRODUCTOS. SE DEBE FACTURAR POSTERIOR A LA RECEPCION. ENVIAR FACTURA A PAGOPROVEEDORES@DEMCORONEL.CLSE ADJUNTA DOCUMENTO CON CANTIDAD Y DETALLES DE LOS PRODUCTOS. SE DEBE SUBIR COTIZACION. SE ADJUDICA LA CANTIDAD DE LOS PRODUCTOS. SE DEBE FACTURAR POSTERIOR A LA RECEPCION. ENVIAR FACTURA A PAGOPROVEEDORES@DEMCORONEL.CL $ 1.200.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.200.000 $ 1.200.000
Total Neto $ 1.200.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 228.000
TOTAL OC $ 1.428.000


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.998.699-3 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.302.061-2 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.710.745-3 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 7.969.092-9 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 13.102.249-2 Ver adjunto