Orden de Compra. Nº1057545-1311-AG23 "COMPRA DE COLACIONES PARA ACTIVIDAD compra ágil: 1057545-325-COT23"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD LOS RIOS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057545-1311-AG23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 28-11-2023
Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE COLACIONES PARA ACTIVIDAD compra ágil: 1057545-325-COT23
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social SERVICIO DE SALUD LOS RIOS
R.U.T. 61.607.500-4
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 4132
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD LOS RIOS
R.U.T. 61.607.500-4
Dirección de Facturación chacabuco #700
Comuna Valdivia
Impuesto 63460
Dirección de Envío de la Factura chacabuco #700
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
ENVIO FACTURA

Enviar un XML con el formato correspondiente al intercambio electrónico publicado por el SII. Debe ser formato Envió DTE al correo: dipresrecepcion@custodium.com. Este archivo debe incluir el ID N° de la Orden de compra en el campo de referencia 801.  

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SAU
Razón Social EDGARD ANTONIO ADAMAS URIBE
R.U.T. 19.166.684-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal SAU
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101603
Servicios de catering1GlobalSERVICIO DE ENTREGA DE COLACIONES PARA 80 PERSONAS, SEGÚN LO DESCRITO EN LAS BASES TÉCNICAS ADJUNTAS, CADA COLACIÓN ENTREGADA DEBE IR CORRECTAMENTE SELLADA.  $ 334.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 334.000 $ 334.000
Total Neto $ 334.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 63.460
TOTAL OC $ 397.460


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 19.166.684-4 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 15.422.299-5 Ver adjunto