Orden de Compra. Nº3623-658-SE24 "REPARACION Y MANTENCION MOTONIVELADORA - OBRAS"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MAFIL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3623-658-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 24-10-2024
Nombre de la Orden de Compra REPARACION Y MANTENCION MOTONIVELADORA - OBRAS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3623-56-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad de Máfil - Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAFIL
R.U.T. 69.200.500-7
Dirección de Unidad de Compra San Martin 263
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 863 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAFIL
R.U.T. 69.200.500-7
Dirección de Facturación San Martin 263
Comuna Máfil
Impuesto 148337,56
Dirección de Envío de la Factura San Martin 263
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor taller mec. ivan mauricio cuevas hermosilla eirl
Razón Social TALLER MECANICO IVAN MAURICIO CUEVAS HERMOSILLA EM
R.U.T. 76.431.492-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal taller mec. ivan mauricio cuevas hermosilla eirl
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
40151701
Cajas de bomba1UnidadBOMBA  $ 424.716,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 424.716 $ 424.716
31132002
Repuestos de metal no ferroso en polvo1UnidadEMPAQUETADURA BOMBA  $ 69.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 69.800 $ 69.800
26111805
Tensores de correa1UnidadCORREA ALTERNADOR  $ 40.227,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.227 $ 40.227
26111805
Tensores de correa1UnidadCORREA BOMBA  $ 75.152,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.152 $ 75.152
26111805
Tensores de correa1UnidadCORREA AC  $ 70.869,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.869 $ 70.869
25174004
Refrigerante de motor1UnidadREFRIGERANTE 50/50  $ 30.960,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.960 $ 30.960
90111601
Centros de conferencias3HoraHORA TRABAJO TALLER  $ 23.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 69.000 $ 69.000
Total Neto $ 780.724
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 148.338
TOTAL OC $ 929.062


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.