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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3623-658-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
24-10-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
REPARACION Y MANTENCION MOTONIVELADORA - OBRAS |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3623-56-LE23 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Municipalidad de Máfil - Adquisiciones |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE MAFIL
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R.U.T. |
69.200.500-7 |
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Dirección de Unidad de Compra |
San Martin 263 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE MAFIL
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R.U.T. |
69.200.500-7 |
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Dirección de Facturación |
San Martin 263 |
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Comuna |
Máfil
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Impuesto |
148337,56 |
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Dirección de Envío de la Factura |
San Martin 263 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
taller mec. ivan mauricio cuevas hermosilla eirl |
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Razón Social |
TALLER MECANICO IVAN MAURICIO CUEVAS HERMOSILLA EM
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R.U.T. |
76.431.492-1 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
taller mec. ivan mauricio cuevas hermosilla eirl |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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40151701
| Cajas de bomba | 1 | Unidad | BOMBA | |
$ 424.716,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 424.716
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$ 424.716
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31132002
| Repuestos de metal no ferroso en polvo | 1 | Unidad | EMPAQUETADURA BOMBA | |
$ 69.800,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 69.800
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$ 69.800
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26111805
| Tensores de correa | 1 | Unidad | CORREA ALTERNADOR | |
$ 40.227,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 40.227
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$ 40.227
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26111805
| Tensores de correa | 1 | Unidad | CORREA BOMBA | |
$ 75.152,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 75.152
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$ 75.152
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26111805
| Tensores de correa | 1 | Unidad | CORREA AC | |
$ 70.869,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 70.869
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$ 70.869
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25174004
| Refrigerante de motor | 1 | Unidad | REFRIGERANTE 50/50 | |
$ 30.960,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 30.960
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$ 30.960
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90111601
| Centros de conferencias | 3 | Hora | HORA TRABAJO TALLER | |
$ 23.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 69.000
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$ 69.000
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Total Neto
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$ 780.724
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 148.338
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$ 929.062
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.