Orden de Compra. Nº656-81-AG25 "Adquisición toner impresora RICOH M3"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACION X REGION
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 656-81-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 04-04-2025
Nombre de la Orden de Compra Adquisición toner impresora RICOH M3
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SERVIU X REGION
Razón Social SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACION X REGION
R.U.T. 61.818.001-8
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 513 del sistema SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACION X REGION
R.U.T. 61.818.001-8
Dirección de Facturación Calle Urmeneta N°680, Puerto Montt, Región de los Lagos
Comuna Puerto Montt
Impuesto 103018
Dirección de Envío de la Factura Calle Urmeneta N°680, Puerto Montt, Región de los Lagos
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ
Razón Social ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ
R.U.T. 7.191.242-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44103103
Tóner8UnidadSERVIU Los Lagos requiere adquirir tóner ORIGINAL para impresora RICOH IM 300 color cyan (842379) 2 unidades color Black (842378 2 unidades color Yellow (842381) 2 Unidades color Magenta(842380) 2 Unidades VALOR DEBE INCLUIR DESPACHO. según cotización $ 67.775,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 542.200 $ 542.200
Total Neto $ 542.200
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 103.018
TOTAL OC $ 645.218


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 15.597.690-k Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.