Orden de Compra. Nº588809-198-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 588809-165-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es CORPORACION MUNIC DE EDUC SALUD ATENCION
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 588809-198-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 15-04-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 588809-165-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Corporación Municipal de Educación de Talagante
Razón Social CORPORACION MUNIC DE EDUC SALUD ATENCION
R.U.T. 69.071.801-4
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204007 del sistema SOFTLAND.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORPORACION MUNIC DE EDUC SALUD ATENCION
R.U.T. 69.071.801-4
Dirección de Facturación Balmaceda 1356
Comuna Talagante
Impuesto 230750,82
Dirección de Envío de la Factura Balmaceda 1356
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 21-04-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Optimus Clean
Razón Social COMERCIAL RIVERA & ARRIAGADA LIMITADA
R.U.T. 76.156.526-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Optimus Clean
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12181501
Ceras sintéticas4TinetaUNID. CERA CREMA CAOBA 20LTS. VIRGINIA PARA PISOS DE MADERA /// COTIZAR SEGUN SE INDICA ///  $ 78.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 312.000 $ 312.000
12141901
Cloro Cl30BidónUNID. CLORO AL 5% BIDÓN DE 5 LTS.  $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 105.000 $ 105.000
47131801
Limpiadores de suelos20BidónUNID. LIMPIADOR PISO 5 LTS. (C/ AROMAS)  $ 4.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 92.000 $ 92.000
47121701
Bolsas de basura100PaquetePAQ. BOLSA ASEO 70X90 X 10UNID.  $ 780,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 78.000 $ 78.000
47121701
Bolsas de basura100PaquetePAQ. BOLSA ASEO 50X70 X 10UNID.  $ 380,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.000 $ 38.000
47121701
Bolsas de basura100PaquetePAQ. BOLSA ASEO 110 X7120 X 10UNID.  $ 3.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 325.000 $ 325.000
47131615
Escobillones12UnidadUNID. ESCOBILLON TRADICIONAL MANGO MADERA  $ 1.884,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.608 $ 22.608
47131810
Productos para lavar platos5BidónUNID. BIDÓN LAVALOZA X 5 LTS  $ 4.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.000 $ 21.000
47131805
Limpiadores de uso general48UnidadLIMPIADOR CREMA - ENVASE 750GR.  $ 1.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 76.800 $ 76.800
53131608
Jabones8BidónUNID. JABÓN LIQUIDO BIDÓN 5 LTS.  $ 3.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.400 $ 30.400
12181501
Ceras sintéticas5BidónUNID. CERA ROJA LIQUIDA BIDON 5LTS.  $ 9.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.750 $ 48.750
47131502
Paños de limpieza50UnidadUNID. TRAPERO MICROFIBRA C/OJAL 50X70  $ 820,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.000 $ 41.000
47131603
Esponjas10PackSET ESPONJA ABRAS/CLASICA VIRUTEX X 4 UNID  $ 832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.320 $ 8.320
46181504
Guantes protectores12ParUNID. PAR GUANTE DOMEST/LATEX TALLA S GAMUZADO AMARILLO  $ 650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.800 $ 7.800
46181504
Guantes protectores12ParUNID. PAR GUANTE DOMEST/LATEX TALLA S GAMUZADO AMARILLO  $ 650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.800 $ 7.800
Total Neto $ 1.214.478
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 230.751
TOTAL OC $ 1.445.229


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.