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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
439-1049-AG24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
29-10-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 439-595-COT24 ESTIMULOS EUGENIO TAGLE |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I. Municipalidad Sagrada Familia
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R.U.T. |
69.110.200-9 |
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Dirección de Facturación |
San Francisco 40 Sagrada Familia |
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Comuna |
Sagrada Familia
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Impuesto |
155977,08 |
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Dirección de Envío de la Factura |
San Francisco 40 Sagrada Familia |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
07-11-2024 |
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Proveedor |
DISUR LTDA. |
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Razón Social |
DISTRIBUIDORA SUR LIMITADA
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R.U.T. |
76.114.018-3 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
DISUR LTDA. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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60141112
| Libros de juegos | 14 | Unidad | LIBROS PARA COLOREAR | |
$ 1.199,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 16.786
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$ 16.786
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44121707
| Lápices de colores | 14 | Caja | LÁPICES DE COLORES JUMBO 12 UNIDADES | |
$ 2.599,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 36.386
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$ 36.386
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53121603
| Mochilas | 24 | Kit | MOCHILA, LONCHERA Y ESTUCHE UNISEX | |
$ 31.990,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 767.760
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$ 767.760
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Total Neto
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$ 820.932
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 155.977
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$ 976.909
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.