1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
1070331-41-CC25 |
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
Fecha de Envío |
16-04-2025 |
Nombre de la Orden de Compra |
SERVICIO DE ASEO CESFAM LIRQUEN |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1031849-14-LR24 |
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
Compras conjuntas |
Razón Social |
CESFAM LIRQUEN
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R.U.T. |
61.980.370-1 |
Dirección de Unidad de Compra |
RUTA 150 S/N |
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
CESFAM LIRQUEN
|
R.U.T. |
61.980.370-1 |
Dirección de Facturación |
RUTA 150 S/N |
Comuna |
Penco
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Impuesto |
1178000 |
Dirección de Envío de la Factura |
RUTA 150 S/N |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
A&R E.I.R.L |
Razón Social |
servicios de aseos valeska sandra rojas jara e.i.r
|
R.U.T. |
76.359.523-4 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
A&R E.I.R.L |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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76111501
| Servicios de limpieza de edificios | 1 | Unidad no definida | SERVICIO DE ASEO, CESFAM LIRQUEN MES DE MARZO 20255 | SERVICIO DE ASEO, CESFAM LIRQUEN MES DE MARZO 2025 |
$ 6.200.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 6.200.000
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$ 6.200.000
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Total Neto
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$ 6.200.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 1.178.000
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$ 7.378.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.