Orden de Compra. Nº1057541-1258-SE24 "SOLICITUD EXTRAORDINARIA N°1487 – DEPTO.SALUD MENTAL – SERVICIO DE CATERING - PROVENIENTE DE LICITACION ID 1057541-3-LE24 - JSA"
Recuerde que el responsable del pago es DIRECCION SERVICIO DE SALUD TALCAHUANO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057541-1258-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 25-11-2024
Nombre de la Orden de Compra SOLICITUD EXTRAORDINARIA N°1487 – DEPTO.SALUD MENTAL – SERVICIO DE CATERING - PROVENIENTE DE LICITACION ID 1057541-3-LE24 - JSA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057541-3-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social DIRECCION SERVICIO DE SALUD TALCAHUANO
R.U.T. 61.607.200-5
Dirección de Unidad de Compra AVENIDA COLON N°3030
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 4834
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DIRECCION SERVICIO DE SALUD TALCAHUANO
R.U.T. 61.607.200-5
Dirección de Facturación Avenida Colón 3030
Comuna Talcahuano
Impuesto 33250
Dirección de Envío de la Factura Avenida Colón 3030
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Facilitador de Eventos Chile SpA
Razón Social FACILITADOR DE EVENTOS CHILE SPA
R.U.T. 77.198.485-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Facilitador de Eventos Chile SpA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101603
Servicios de catering50Unidad no definidaServicio de Coffe para 50 personas, actividad “JORNADA EVALUACION ANUAL PROGRMA DIR LA DSST”, realizado el día viernes 22 de noviembre, lugar Calle Bulgaria N°2945, Hualpén, proveniente de Licitación ID 105741-3-LE24Servicio de Coffe para 50 personas, actividad “JORNADA EVALUACION ANUAL PROGRMA DIR LA DSST”, realizado el día viernes 22 de noviembre, lugar Calle Bulgaria N°2945, Hualpén, proveniente de Licitación ID 105741-3-LE24 $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 175.000 $ 175.000
Total Neto $ 175.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 33.250
TOTAL OC $ 208.250


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.