Orden de Compra. Nº1057439-12700-TD25 "Orden de Compra generada por Trato Directo ID 1057439-537-FTD25"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL LA SERENA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057439-12700-TD25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 31-03-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por Trato Directo ID 1057439-537-FTD25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL LA SERENA
R.U.T. 61.606.402-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 5175
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL LA SERENA
R.U.T. 61.606.402-9
Dirección de Facturación JOSE MANUEL BALMACEDA #916
Comuna La Serena
Impuesto 152726,56
Dirección de Envío de la Factura JOSE MANUEL BALMACEDA #916
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SOSERVAL
Razón Social SOSERVAL SPA
R.U.T. 88.834.700-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal SOSERVAL
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
94131604
Servicios de movilización de recursos1Unidad no definida[[SGE-0012]] servicio de encomienda febrero [[SGE-0012]] servicio de encomienda febrero $ 12.293,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.293 $ 12.293
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Servicios de movilización de recursos123Unidad no definida[[SGE-0035]] servicio de encomienda mayor 3 kg hasta 6 kg febrero [[SGE-0035]] servicio de encomienda mayor 3 kg hasta 6 kg febrero $ 6.194,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 761.862 $ 761.862
94131604
Servicios de movilización de recursos3Unidad no definida[[SGE-0036]] servicio de encomienda mayor a 3 kg hasta 6 kg febrero [SGE-0036]] servicio de encomienda mayor a 3 kg hasta 6 kg febrero $ 8.157,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.471 $ 24.471
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Servicios de movilización de recursos1Unidad no definida[[SGE-0032]] envió de sobre correspondencia la serena - Santiago [[SGE-0032]] envió de sobre correspondencia la serena - Santiago $ 5.198,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.198 $ 5.198
Total Neto $ 803.824
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 152.727
TOTAL OC $ 956.551


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.