Orden de Compra. Nº2817-309-CM25 "COMPRA DE PASAJES AÉREOS, IDA Y REGRESO, SANTIAGO -COYHAIQUE- SANTIAGO, ASISTENCIA DE CONCEJALES VI JORNADA DE CAPACITACIÓN GESTION TURISMO MUNICIPAL, SRTA. MARIA JOSE ALEMAN URBINA, Y EL SR. CRISTIAN CALDERON LETELIER, DIAS 24 AL 25 DE ABRIL 2025."
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2817-309-CM25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 17-04-2025
Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE PASAJES AÉREOS, IDA Y REGRESO, SANTIAGO -COYHAIQUE- SANTIAGO, ASISTENCIA DE CONCEJALES VI JORNADA DE CAPACITACIÓN GESTION TURISMO MUNICIPAL, SRTA. MARIA JOSE ALEMAN URBINA, Y EL SR. CRISTIAN CALDERON LETELIER, DIAS 24 AL 25 DE ABRIL 2025.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas FORMULARIO ORDEN COMPRA - CARRO CONVENIO MARCO Orden de compra autorizada por usuario logeado.
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO
R.U.T. 69.090.100-5
Dirección de Unidad de Compra Carampangue 865
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2727 del sistema CAS CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO
R.U.T. 69.090.100-5
Dirección de Facturación Carampangue 865
Comuna San Fernando
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Carampangue 865
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Sky Airline
Razón Social SKY AIRLINE S A
R.U.T. 88.417.000-1
Sucursal Sky Airline
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
0
2239-16-LR23
PASAJE AÉREO NACIONAL1 (2237550) PASAJE AÉREO NACIONAL(2237550) PASAJE AÉREO NACIONAL ; Región Metropolitana de Santiago; Las Condes; Por correo electrónico $ 277.191,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 277.191 $ 277.191
0
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PASAJE AÉREO NACIONAL1 (2237550) PASAJE AÉREO NACIONAL(2237550) PASAJE AÉREO NACIONAL ; Región Metropolitana de Santiago; Las Condes; Por correo electrónico $ 277.191,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 277.191 $ 277.191
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2239-16-LR23
PASAJE AÉREO NACIONAL1 (2237550) PASAJE AÉREO NACIONAL(2237550) PASAJE AÉREO NACIONAL ; Región Metropolitana de Santiago; Las Condes; Por correo electrónico $ 277.191,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 277.191 $ 277.191
0
2239-16-LR23
PASAJE AÉREO NACIONAL1 (2237550) PASAJE AÉREO NACIONAL(2237550) PASAJE AÉREO NACIONAL ; Región Metropolitana de Santiago; Las Condes; Por correo electrónico $ 277.191,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 277.191 $ 277.191
Total Neto $ 1.108.764
Descuento $ 0
Cargos $ 27.132
IVA  19  % $ 0
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 1.135.896


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.