Orden de Compra. Nº1057049-10820-SE25 "CSP - DESDE 1057049-30-LR24, SUMINISTRO DE PET SCAN PARA HCSBA - RES.EX. 978/2024 INT 487 - APRUEBA CONTRATO, RES.EX.551/2024 INT 405 ADJUDICACION - MEMO 139/2025."
Recuerde que el responsable del pago es SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057049-10820-SE25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 11-04-2025
Nombre de la Orden de Compra CSP - DESDE 1057049-30-LR24, SUMINISTRO DE PET SCAN PARA HCSBA - RES.EX. 978/2024 INT 487 - APRUEBA CONTRATO, RES.EX.551/2024 INT 405 ADJUDICACION - MEMO 139/2025.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057049-30-LR24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN
R.U.T. 61.608.604-9
Dirección de Unidad de Compra Santa Rosa 1234
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 9162
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN
R.U.T. 61.608.604-9
Dirección de Facturación Santa Rosa 1234
Comuna *
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Santa Rosa 1234
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor RED DAVILA RECOLETA
Razón Social CLINICA DAVILA Y SERVICIOS MEDICOS SPA
R.U.T. 96.530.470-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal RED DAVILA RECOLETA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
85121808
Laboratorios de rayos X1Global400-0967 PET CT y/o PET SCAN y/o PET DOTATATE y/o PET GALIO. Detalle en bases MEMO 139/2025. PERIODO DESDE 03/02/2025 AL 28/02/2025PET CT yo PET SCAN yo PET DOTATATE yo PET GALIO $ 27.943.328,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.943.328 $ 27.943.328
Total Neto $ 27.943.328
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 27.943.328

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.