Orden de Compra. Nº552578-43-SE25 "Ordena emitir orde de compra Gilberto González"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 552578-43-SE25
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 15-04-2025
Nombre de la Orden de Compra Ordena emitir orde de compra Gilberto González
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Orden de Compra para informar
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SECPLAN
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL
R.U.T. 69.264.500-6
Dirección de Unidad de Compra AVENIDA ORIENTE N°2625
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL
R.U.T. 69.264.500-6
Dirección de Facturación AVENIDA ORIENTE N°2625
Comuna San Rafael
Impuesto 193898,748538012
Dirección de Envío de la Factura AVENIDA ORIENTE N°2625
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor GILBERTO ENRIQUE GONZALEZ GONZALEZ
Razón Social GILBERTO ENRIQUE GONZALEZ GONZALEZ
R.U.T. 18.780.674-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal GILBERTO ENRIQUE GONZALEZ GONZALEZ
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
94101801
Sindicatos de obreros y trabajadores1Unidad no definidaContratación a honorarios a contar del 14 de abril del 2025 hasta el 30 de abril del 2025, se cancelará un monto de $295.233. Por los meses de Mayo y Junio del 2025 (a contar del 01 de mayo del 2025 hasta el 30 de junio del 2025), se cancelara un monto mensual de $521.000.- Además al momento del pago se deducirá mensualmente el 14,5% correspondiente a la retención legal pertinente según Ley N°21.133. Suministra las labores de Jornal- $ 1.143.334,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.143.334 $ 1.143.334
Total Neto $ 1.143.334
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Honorarios (14,5%)  14,5  % $ 193.899
TOTAL OC $ 1.337.233


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.