1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
4549-300-AG24 |
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
Fecha de Envío |
21-11-2024 |
Nombre de la Orden de Compra |
SERVICIO ARRIENDO JUEGOS INFLABLES PARA ACTIVIDAD COLEGIO VALLE DE NARAU - LEY SEP |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE QUINTERO
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R.U.T. |
69.060.700-k |
Dirección de Facturación |
GENERAL BAQUEDANO #1690, ESQUINA ALONSO DE DE QUINTERO, QUINTERO. |
Comuna |
Quintero
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Impuesto |
195700 |
Dirección de Envío de la Factura |
GENERAL BAQUEDANO #1690, ESQUINA ALONSO DE DE QUINTERO, QUINTERO. |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
SF Producciones |
Razón Social |
NELSON ALEJANDRO SANTOS FUENTES
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R.U.T. |
16.200.599-5 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
SF Producciones |
Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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30221010
| Zona de juegos infantiles | 1 | Unidad no definida | SERVICIO ARRIENDO JUEGOS INFLABLES PARA ACTIVIDAD COLEGIO VALLE DE NARAU - LEY SEP. | |
$ 1.030.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.030.000
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$ 1.030.000
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Total Neto
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$ 1.030.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 195.700
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$ 1.225.700
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.