Orden de Compra. Nº3661-183-SE24 "COMPRA DE MATERIAL DE SEGURIDAD VIAL PARA USO MUNICIPAL, SEGUN CONTRATO SUMINISTRO, SOLICITUD MEMORANDUM N°114 SEGURIDAD PUBLICA, 22-02-2024."
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3661-183-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 26-02-2024
Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE MATERIAL DE SEGURIDAD VIAL PARA USO MUNICIPAL, SEGUN CONTRATO SUMINISTRO, SOLICITUD MEMORANDUM N°114 SEGURIDAD PUBLICA, 22-02-2024.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3661-40-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN
R.U.T. 69.051.400-1
Dirección de Unidad de Compra AVDA. 26 DE DICIEMBRE #654
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 195/2024 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN
R.U.T. 69.051.400-1
Dirección de Facturación AVENIDA 26 DE DICIEMBRE 654
Comuna San Esteban
Impuesto 456285
Dirección de Envío de la Factura AVENIDA 26 DE DICIEMBRE 654
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor S3MS
Razón Social SOCIEDAD DE 3 MANTENCION Y SEGURIDAD LIMITADA
R.U.T. 76.211.519-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal S3MS
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
46161507
Cadenas o cintas de barrera22Unidad no definidaBARRAS CONECTORABARRAS CONECTORA $ 12.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 264.000 $ 264.000
46161507
Cadenas o cintas de barrera25Unidad no definidaNEW JERSEYNEW JERSEY $ 41.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.027.500 $ 1.027.500
46161509
Badén reductor de velocidad (lomo de toro)10Unidad no definidaLOMO DE TORO DE CAUCHOLOMO DE TORO DE CAUCHO $ 30.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 300.000 $ 300.000
46171606
Sirenas30Unidad no definidaBALIZA LEDBALIZA LED $ 27.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 810.000 $ 810.000
Total Neto $ 2.401.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 456.285
TOTAL OC $ 2.857.785


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.