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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3179-93-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
27-03-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
AGENDA ORGANIZADORA Y BOLSO COLOR VERDE PARA OFICIALES GENERALES |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
DIRECCION DE LOGISTICA DE CARABINEROS
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R.U.T. |
61.938.500-4 |
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Dirección de Facturación |
Avda. Bernardo O'higgins Nro. 1196 |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
15192,4 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avda. Bernardo O'higgins Nro. 1196 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
CTM GROUP |
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Razón Social |
CTM GROUP SPA
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R.U.T. |
76.409.739-4 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
CTM GROUP |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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53121501
| Bolsos | 2 | Unidad | BOLSOS DE COLOR VERDE, CON LOGO INSTITUCIONAL, NOMBRE Y GRADO BORDADO. | |
$ 16.990,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 33.980
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$ 33.980
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44111516
| Agendas | 2 | Unidad | AGENDA ORGANIZADORA CON LOGO, DOS ESTRELLAS, NOMBRE Y GRADO. | |
$ 22.990,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 45.980
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$ 45.980
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Total Neto
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$ 79.960
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 15.192
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$ 95.152
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.