Orden de Compra. Nº617807-4756-SE24 "ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE REPARACIÓN DE OPTICAS P"
Recuerde que el responsable del pago es SERV NAC SALUD HOSPITAL DE LOS ANDES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 617807-4756-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 01-07-2024
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE REPARACIÓN DE OPTICAS P
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital San Juan de Dios de Los Andes
Razón Social SERV NAC SALUD HOSPITAL DE LOS ANDES
R.U.T. 61.602.036-6
Dirección de Unidad de Compra Avda. Argentina 315
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 8475
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERV NAC SALUD HOSPITAL DE LOS ANDES
R.U.T. 61.602.036-6
Dirección de Facturación Avda. Argentina 315
Comuna Los Andes
Impuesto 364610,19
Dirección de Envío de la Factura Avda. Argentina 315
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor OPTISERV LTDA.
Razón Social OPTISERV LIMITADA
R.U.T. 76.014.683-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal OPTISERV LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
73152101
Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación1Unidad no definidaADQUISICIÓN DE SERVICIO DE REPARACIÓN DE OPTICAS PARA ARTROSCOPIA DE PABELLON CENTRAL DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE LOS ANDES SEGUN PPTO. 169,165,164,157ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE REPARACIÓN DE OPTICAS PARA ARTROSCOPIA DE PABELLON CENTRAL DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE LOS ANDES SEGUN PPTO. 169,165,164,157 $ 1.919.001,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.919.001 $ 1.919.001
Total Neto $ 1.919.001
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 364.610
TOTAL OC $ 2.283.611