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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4473-436-AG24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
12-09-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4473-343-COT24 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I.MUNICIPALIDAD DE ROMERAL
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R.U.T. |
69.100.200-4 |
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Dirección de Facturación |
Ignacio Carrera Pinto 1213 |
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Comuna |
Romeral
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Impuesto |
95798 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Ignacio Carrera Pinto 1213 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
DEPORTES CYM |
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Razón Social |
SOCIEDAD COMERCIAL DEPORTES C & M LIMITADA
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R.U.T. |
76.757.756-7 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
DEPORTES CYM |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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52152101
| Tazas de café o té domésticas | 200 | Unidad | ADQUISICIÓN DE TAZONES DE LOZA CON DISEÑO SUBLIMADO PARA ACTIVIDADES MUNICIPALES, CONFORME A PEDIDO DE MATERIALES N°533 SEGÚN DISEÑO ADJUNTO. | ADQUISICIÓN DE TAZONES DE LOZA CON DISEÑO SUBLIMADO PARA ACTIVIDADES MUNICIPALES, CONFORME A PEDIDO DE MATERIALES N°533 SEGÚN DISEÑO ADJUNTO. |
$ 2.521,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 504.200
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$ 504.200
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Total Neto
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$ 504.200
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 95.798
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$ 599.998
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.