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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1417-17-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
14-02-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Botiquin trauma y sueros SSEI Compra Ágil ID: 1417-28-COT25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
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R.U.T. |
61.104.000-8 |
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Dirección de Facturación |
Aeropuerto Andrés Sabella, Antofagasta. Dependencias de la DGAC, Of. de Logística |
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Comuna |
Antofagasta
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Impuesto |
24700 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Aeropuerto Andrés Sabella, Antofagasta. Dependencias de la DGAC, Of. de Logística |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
25-02-2025 |
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Proveedor |
MEJORANDO VIDAS SPA |
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Razón Social |
MEJORANDO VIDAS SPA
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R.U.T. |
77.795.839-9 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
MEJORANDO VIDAS SPA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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73101702
| Servicios de producción de vacunas, sueros o antibióticos | 100 | Unidad | Suero formato de 10 ml | Suero formato de 10 ml
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$ 300,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 30.000
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$ 30.000
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42171917
| Estuches o bolsas de primeros auxilios para los servicios médicos de urgencias o accesorios | 1 | Unidad | Botiquín trauma para 100 personas
| Botiquín trauma para 100 personas
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$ 100.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 100.000
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$ 100.000
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Total Neto
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$ 130.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 24.700
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$ 154.700
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.