1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
1375756-13-AG25 |
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
Fecha de Envío |
21-04-2025 |
Nombre de la Orden de Compra |
CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE GRÚA PARA TRASLADO DE VEHÍCULO FISCAL |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
|
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA PETORCA
|
R.U.T. |
61.981.270-0 |
Dirección de Facturación |
Avda. Libertador Bernardo O`Higgins 1449 Torre 4 |
Comuna |
Santiago
|
Impuesto |
75810 |
Dirección de Envío de la Factura |
Avda. Libertador Bernardo O`Higgins 1449 Torre 4 |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
Stock comercial |
Razón Social |
STOCK COMERCIAL SPA
|
R.U.T. |
77.449.181-3 |
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
Sucursal |
Stock comercial |
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
78101803
| Servicios de transporte de vehículos | 1 | Unidad | Servicio traslado de vehículo institucional en grúa, para el día 21 de abril del 2025.
| Servicio traslado de vehículo institucional en grúa, para el día 21 de abril del 2025.
|
$ 399.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 399.000
|
$ 399.000
|
|
Total Neto
|
$ 399.000
|
Descuento
|
$ 0
|
Cargos
|
$ 0
|
IVA 19 %
|
$ 75.810
|
$ 474.810
|
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.