Orden de Compra. Nº
1691-124-AG25
"
JMSS - REPOSICIÓN DE BODEGA GENERAL
"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE C
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1691-124-AG25
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
11-02-2025
Nombre de la Orden de Compra
JMSS - REPOSICIÓN DE BODEGA GENERAL
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Adquisiciones Hospital Regional Coyhaique
Razón Social
SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE C
R.U.T.
61.602.280-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2126
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE C
R.U.T.
61.602.280-6
Dirección de Facturación
Dr. Jorge Ibar 68, Bodegas de la Unidad de Abastecimiento
Comuna
Coyhaique
Impuesto
240369
Dirección de Envío de la Factura
Dr. Jorge Ibar 68, Bodegas de la Unidad de Abastecimiento
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
ESCOFI LTDA.
Razón Social
PROVEEDORES INTEGRALES PARA ESCOLAR Y OFICINA ESCOFI LIMITADA
R.U.T.
76.569.006-4
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
ESCOFI LTDA.
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
44121708
Marcadores
300
Unidad
CÓD. 44121644-3-147 LAPIZ DESTACADOR UD SIN ESPECIFICAR
DESTACADOR TIPO LAPIZ ISOFIT
$ 336,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 100.800
$ 100.800
60121518
Lápices de grafito
300
Unidad
CÓD. 44121646-3-147 LAPIZ GRAFITO Nº2 UD SIN ESPECIFICAR
LAPIZ GRAFITO ACRILEX
$ 151,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 45.300
$ 45.300
60105704
Barras de pegamento libres de ácido
300
Unidad
CÓD. 31201610-95-147 PEGAMENTOS TUB STICK FIX
PEGAMENTO BARRA 21GRS. ARTEL
$ 504,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 151.200
$ 151.200
44121715
Conjunto de lápiz o bolígrafo
300
Unidad
CÓD. 44111536-3-588 LAPIZ PERMANENTE SHARPIE PUNTA EXTRA FINA
MARCADOR PUNTA EXTRA FINA SHARPIE
$ 941,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 282.300
$ 282.300
44121715
Conjunto de lápiz o bolígrafo
300
Unidad
CÓD. 44121655-96-7376 PLUMON PERMAMENTE UD (ROJO-AZUL-NEGRO)
MARCADOR PERMANENTE PROARTE (ROJO/AZUL/NEGRO)
$ 361,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 108.300
$ 108.300
44121715
Conjunto de lápiz o bolígrafo
600
Unidad
CÓD. 44121656-3-349 PLUMON PIZARRA UD AZUL
MARCADOR PIZARRA PROARTE AZUL
$ 395,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 237.000
$ 237.000
44121802
Líquido corrector
300
Unidad
CÓD. 44121645-3-147 LAPIZ CORRECTOR UD SIN ESPECIFICAR
LAPIZ CORRECTOR 7ML ARTEL
$ 546,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 163.800
$ 163.800
60121535
Goma de borrar
100
Unidad
CÓD. 44121654-3-147 GOMA BORRAR ESCRITORIO UD
GOMA BORRAR S20 FACTIS
$ 420,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 42.000
$ 42.000
44121701
Lápiz pasta
300
Unidad
CÓD. 44121650-3-349 LAPIZ PASTA UD AZUL
LAPIZ PASTA AZUL FX2 ARTEL
$ 168,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 50.400
$ 50.400
44121701
Lápiz pasta
500
Unidad
CÓD. 44121650-3-350 LAPIZ PASTA UD ROJO
LAPIZ PASTA ROJO FX2 ARTEL
$ 168,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 84.000
$ 84.000
Total Neto
$ 1.265.100
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 240.369
TOTAL OC
$ 1.505.469
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.