Orden de Compra. Nº1691-124-AG25 "JMSS - REPOSICIÓN DE BODEGA GENERAL"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE C
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1691-124-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 11-02-2025
Nombre de la Orden de Compra JMSS - REPOSICIÓN DE BODEGA GENERAL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones Hospital Regional Coyhaique
Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE C
R.U.T. 61.602.280-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2126
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE C
R.U.T. 61.602.280-6
Dirección de Facturación Dr. Jorge Ibar 68, Bodegas de la Unidad de Abastecimiento
Comuna Coyhaique
Impuesto 240369
Dirección de Envío de la Factura Dr. Jorge Ibar 68, Bodegas de la Unidad de Abastecimiento
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ESCOFI LTDA.
Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PARA ESCOLAR Y OFICINA ESCOFI LIMITADA
R.U.T. 76.569.006-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ESCOFI LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121708
Marcadores300UnidadCÓD. 44121644-3-147 LAPIZ DESTACADOR UD SIN ESPECIFICARDESTACADOR TIPO LAPIZ ISOFIT $ 336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.800 $ 100.800
60121518
Lápices de grafito300UnidadCÓD. 44121646-3-147 LAPIZ GRAFITO Nº2 UD SIN ESPECIFICARLAPIZ GRAFITO ACRILEX $ 151,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.300 $ 45.300
60105704
Barras de pegamento libres de ácido300UnidadCÓD. 31201610-95-147 PEGAMENTOS TUB STICK FIXPEGAMENTO BARRA 21GRS. ARTEL $ 504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 151.200 $ 151.200
44121715
Conjunto de lápiz o bolígrafo300UnidadCÓD. 44111536-3-588 LAPIZ PERMANENTE SHARPIE PUNTA EXTRA FINAMARCADOR PUNTA EXTRA FINA SHARPIE $ 941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 282.300 $ 282.300
44121715
Conjunto de lápiz o bolígrafo300UnidadCÓD. 44121655-96-7376 PLUMON PERMAMENTE UD (ROJO-AZUL-NEGRO)MARCADOR PERMANENTE PROARTE (ROJO/AZUL/NEGRO) $ 361,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 108.300 $ 108.300
44121715
Conjunto de lápiz o bolígrafo600UnidadCÓD. 44121656-3-349 PLUMON PIZARRA UD AZULMARCADOR PIZARRA PROARTE AZUL $ 395,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 237.000 $ 237.000
44121802
Líquido corrector300UnidadCÓD. 44121645-3-147 LAPIZ CORRECTOR UD SIN ESPECIFICARLAPIZ CORRECTOR 7ML ARTEL $ 546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 163.800 $ 163.800
60121535
Goma de borrar100UnidadCÓD. 44121654-3-147 GOMA BORRAR ESCRITORIO UDGOMA BORRAR S20 FACTIS $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.000 $ 42.000
44121701
Lápiz pasta300UnidadCÓD. 44121650-3-349 LAPIZ PASTA UD AZULLAPIZ PASTA AZUL FX2 ARTEL $ 168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.400 $ 50.400
44121701
Lápiz pasta500UnidadCÓD. 44121650-3-350 LAPIZ PASTA UD ROJOLAPIZ PASTA ROJO FX2 ARTEL $ 168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 84.000 $ 84.000
Total Neto $ 1.265.100
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 240.369
TOTAL OC $ 1.505.469


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.