1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
4047-28-SE24 |
Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
Fecha de Envío |
19-06-2024 |
Nombre de la Orden de Compra |
KIT DEPORTIVOS LICEO ALDEA EDUCATIVA |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
|
Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE ISLA DE PASCUA
|
R.U.T. |
69.061.800-1 |
Dirección de Facturación |
ATAMU TEKENA S/N |
Comuna |
Isla De Pascua
|
Impuesto |
318871,3 |
Dirección de Envío de la Factura |
ATAMU TEKENA S/N |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
JN SPORTS SPA |
Razón Social |
JN SPORTS SPA
|
R.U.T. |
77.394.751-1 |
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
|
Sucursal |
JN SPORTS SPA |
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
53102705
| Uniformes escolares | 1 | Unidad | SEGUN COTIZACION | SEGUN COTIZACION |
$ 1.678.270,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 1.678.270
|
$ 1.678.270
|
|
Total Neto
|
$ 1.678.270
|
Descuento
|
$ 0
|
Cargos
|
$ 0
|
IVA 19 %
|
$ 318.871
|
$ 1.997.141
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.