Orden de Compra. Nº1274565-41-TD25 "Orden de Compra generada por Trato Directo ID 1274565-11-FTD25"
Recuerde que el responsable del pago es CORPORACIÓN CULTURAL DE LAMPA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1274565-41-TD25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 31-03-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por Trato Directo ID 1274565-11-FTD25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Si sólo existe un proveedor del bien o servicio. (Monto igual o inferior a 1.000 utm.)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CORPORACIÓN CULTURAL DE LAMPA
Razón Social CORPORACIÓN CULTURAL DE LAMPA
R.U.T. 53.325.369-5
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORPORACIÓN CULTURAL DE LAMPA
R.U.T. 53.325.369-5
Dirección de Facturación SARGENTO ALDEA 1026
Comuna Lampa
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura SARGENTO ALDEA 1026
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 16-04-2025
TítuloDescripción
TENGA PRESENTE

La factura deberá indicar los números o ID de la orden de compra asociada a la contratación y adjuntarla al documento, así como todos aquellos antecedentes que sean solicitados para cada caso.

El proveedor no puede facturar sin autorización expresa de esta entidad, lo que se demuestra a través del documento de recepción conforme del servicio o producto por parte de la unidad técnica, y/o en su defecto del Jefe de Administracion y Finanzas.  El plazo de pago será dentro de 30 días corridos, contados desde la recepción conforme de la factura.

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PRODUCCIONES Y ASESORIAS SANTANA SPA
Razón Social PRODUCCIONES Y ASESORIAS ARTISTICAS SANTANA SPA
R.U.T. 76.532.111-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal PRODUCCIONES Y ASESORIAS SANTANA SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
60101802
Obras de teatro basadas en la Biblia1UnidadFactura Exenta  $ 1.950.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.950.000 $ 1.950.000
Total Neto $ 1.950.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 1.950.000

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.