1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
729909-3-AG23 |
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
Fecha de Envío |
20-10-2023 |
Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 729909-9-COT23 |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
TESORERIA REGIONAL SANTIAGO SUR
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R.U.T. |
61.979.720-5 |
Dirección de Facturación |
Gran Avenida Jose Miguel Carrera 4452 |
Comuna |
San Miguel
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Impuesto |
24029,49 |
Dirección de Envío de la Factura |
Gran Avenida Jose Miguel Carrera 4452 |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
SERVITECA DACSA |
Razón Social |
DISTRIBUIDORA DE NEUMATICOS DEL SUR LIMITADA
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R.U.T. |
77.337.500-3 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
SERVITECA DACSA |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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25171901
| Llantas y ruedas para automóviles | 1 | Unidad no definida | Compra de 1 neumático, vehículo Hyundai station wagon creta GL 1.6 año 2017, 205/65R16. Debe incluir desinstalación e instalación en rueda de repuesto. | |
$ 126.471,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 126.471
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$ 126.471
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Total Neto
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$ 126.471
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 24.029
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$ 150.500
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.