1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
2724-793-AG25 |
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
Fecha de Envío |
27-03-2025 |
Nombre de la Orden de Compra |
TERMINAL DE BUSES (POLIETILENO) |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS
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R.U.T. |
69.140.500-1 |
Dirección de Facturación |
Vicuña Mackenna 436, CUARTO PISO FINANZAS |
Comuna |
San Carlos
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Impuesto |
54891 |
Dirección de Envío de la Factura |
Vicuña Mackenna 436, CUARTO PISO FINANZAS |
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega |
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NORA PEREIRA 821 FONO 950080810 SR. LUIS M. | |
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Proveedor |
AGRO TOOLS |
Razón Social |
DIEGO JOSÉ TOMÁS UGALDE OTEY
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R.U.T. |
18.637.310-3 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
AGRO TOOLS |
Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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13111201
| Películas de polietileno | 10 | Unidad | CINTA SELLADORA TAPAGOTERAS DE MEDIDAS 10 CMS DE ANCHO X 10 M DE LARGO TIPO SIKA MULTISEAL s O EQUIVALENTE TECNICO
DEBE ADJUNTAR FICHA TECNICA DEL PRODUCTO | |
$ 21.900,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 219.000
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$ 219.000
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13111016
| Polietileno | 1 | Rollo | POLIETILENO COLOR NEGRO DE 4M DE ANCHO Y 50 M DE LARGO EN FORMATOS DE 2MX50M. ESPESOR 0.2 MM.
SE DEBE ADJUNTAR FICHA TECNICA DEL PRODUCTO | |
$ 69.900,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 69.900
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$ 69.900
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Total Neto
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$ 288.900
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 54.891
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$ 343.791
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.