|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2432-347-AG25 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
21-04-2025 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
dideco-sol de compra 325- daniela gomez- chapitas-Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2432-357-COT25 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD ESTACION CENTRAL
|
|
R.U.T. |
69.254.300-9 |
|
Dirección de Facturación |
Av. Libertador Bernardo O'Higgins N°3920 |
|
Comuna |
Estación Central
|
|
Impuesto |
52440 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Av. Libertador Bernardo O'Higgins N°3920 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Promovip Spa |
|
Razón Social |
COMERCIAL PROMOVIP SPA
|
|
R.U.T. |
77.315.944-0 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
Promovip Spa |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
80141605
| Regalos publicitarios | 2000 | Unidad | SE REQUIEREN 2000 CHAPITAS CIRCULARES CON PRENDEDOR DE 35 MM DE DIAMETRO- SOL DE COMPRA 325- SE ADJUNTAN DETALLES TECNICOS- CONTACTO ES DANIELA GOMEZ- ALAMEDA 3920- TELEFONO ES : 958998082 | |
$ 138,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 276.000
|
$ 276.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 276.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 52.440
|
|
$ 328.440
|
|
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.