Orden de Compra. Nº2817-525-AG24 "BOLSAS DE ASFALTO EN FRÍO Compra ágil: 2817-468-COT24"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2817-525-AG24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 03-07-2024
Nombre de la Orden de Compra BOLSAS DE ASFALTO EN FRÍO Compra ágil: 2817-468-COT24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO
R.U.T. 69.090.100-5
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO
R.U.T. 69.090.100-5
Dirección de Facturación Carampangue 865
Comuna San Fernando
Impuesto 312740
Dirección de Envío de la Factura Carampangue 865
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercial JM SPA
Razón Social COMERCIAL JM SPA
R.U.T. 77.682.135-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Comercial JM SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30121601
Asfalto200UnidadLA MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO REQUIERE LA ADQUISICIÓN DE 200 BOLSAS DE ASFALTO EN FRÍO DE 20 KG C/U SEGÚN DOCUMENTO ADJUNTO, EL PROVEEDOR DEBE ADJUNTAR COTIZACIÓN E INDICAR EL PLAZO DE ENTREGA LA MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO REQUIERE LA ADQUISICIÓN DE 200 BOLSAS DE ASFALTO EN FRÍO DE 20 KG C/U SEGÚN DOCUMENTO ADJUNTO, EL PROVEEDOR DEBE ADJUNTAR COTIZACIÓN E INDICAR EL PLAZO DE ENTREGA $ 8.230,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.646.000 $ 1.646.000
Total Neto $ 1.646.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 312.740
TOTAL OC $ 1.958.740


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.629.244-3 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 78.777.360-5 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.682.135-7 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 78.456.070-8 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 77.448.127-3 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 76.465.237-1 Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante 77.865.789-9 Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante 77.694.342-8 Ver adjunto
9.- R.U.T del cotizante 77.629.244-3 Ver adjunto