1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
5657-78-SE24 |
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
Fecha de Envío |
22-03-2024 |
Nombre de la Orden de Compra |
NGD. SAE 71 MANTENCION PUMA |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM
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2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
XIV región - Oficina Regional de Los Rios |
Razón Social |
CORP NACIONAL FORESTAL |
R.U.T. |
61.313.000-4 |
Dirección de Unidad de Compra |
Esmeralda 415 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
CORP NACIONAL FORESTAL |
R.U.T. |
61.313.000-4 |
Dirección de Facturación |
Esmeralda 415 |
Comuna |
La Unión
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Impuesto |
70490 |
Dirección de Envío de la Factura |
Esmeralda 415 |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
Ozol Chile |
Razón Social |
SOCIEDAD ORTEGA Y OLATE LIMITADA
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R.U.T. |
76.042.749-7 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Ozol Chile |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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78180103
| Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la t | 1 | Unidad | ARREGLO EN CORREA Y TENSORES PUMA | ARREGLO EN CORREA Y TENSORES PUMA |
$ 371.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 371.000
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$ 371.000
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Total Neto
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$ 371.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 70.490
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$ 441.490
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.