Orden de Compra. Nº
2343-723-AG24
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Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2343-523-COT24 / PEDIDO 1761 / CTF 33/ IDDOC 4099721
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2343-723-AG24
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
04-09-2024
Nombre de la Orden de Compra
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2343-523-COT24 / PEDIDO 1761 / CTF 33/ IDDOC 4099721
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
APROVISIONAMIENTO
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
R.U.T.
69.070.100-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
R.U.T.
69.070.100-6
Dirección de Facturación
Sto. Dgo. 916, Of. 906. PISO 9 (Adjuntar Recepción)
Comuna
Santiago
Impuesto
91154,4
Dirección de Envío de la Factura
Sto. Dgo. 916, Of. 906. PISO 9 (Adjuntar Recepción)
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
11-09-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
ASIA KIMMY PUBLICIDAD SPA
Razón Social
KIMMY PUBLICIDAD SPA
R.U.T.
77.946.943-3
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
ASIA KIMMY PUBLICIDAD SPA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
91111703
Vestuario
12
Unidad
polerones canguro, con gorro. bordados (2 logos, uno a cada lado frontal): • Composición: 50% Poliéster - 50% Algodón • Color negro • Con capucha: Sí • Tipo de manga: Larga • Con bolsillos: Sí SE ADJUNTA TERMINOS DE REFERENCIA
$ 17.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 215.880
$ 215.880
53121603
Mochilas
12
Unidad
MOCHILAS: • 12 Mochilas color negro, con logos del programa bordados o sublimados • Capacidad : 16 litros • Dimensiones: 12.25 «x 17.75» x 5.50 «W x H x D. Peso: 0,42 kg Repelente al agua • Imagen referencial SE ADJUNTA TERMINOS DE REFERENCIA
$ 21.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 263.880
$ 263.880
Total Neto
$ 479.760
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 91.154
TOTAL OC
$ 570.914
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
77.950.344-5
Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante
77.946.943-3
Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante
76.974.114-3
Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante
77.989.117-8
Ver adjunto