Orden de Compra. Nº2343-723-AG24 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2343-523-COT24 / PEDIDO 1761 / CTF 33/ IDDOC 4099721"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2343-723-AG24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 04-09-2024
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2343-523-COT24 / PEDIDO 1761 / CTF 33/ IDDOC 4099721
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra APROVISIONAMIENTO
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
R.U.T. 69.070.100-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
R.U.T. 69.070.100-6
Dirección de Facturación Sto. Dgo. 916, Of. 906. PISO 9 (Adjuntar Recepción)
Comuna Santiago
Impuesto 91154,4
Dirección de Envío de la Factura Sto. Dgo. 916, Of. 906. PISO 9 (Adjuntar Recepción)
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 11-09-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ASIA KIMMY PUBLICIDAD SPA
Razón Social KIMMY PUBLICIDAD SPA
R.U.T. 77.946.943-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ASIA KIMMY PUBLICIDAD SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
91111703
Vestuario12Unidadpolerones canguro, con gorro. bordados (2 logos, uno a cada lado frontal): • Composición: 50% Poliéster - 50% Algodón • Color negro • Con capucha: Sí • Tipo de manga: Larga • Con bolsillos: Sí SE ADJUNTA TERMINOS DE REFERENCIA  $ 17.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 215.880 $ 215.880
53121603
Mochilas12UnidadMOCHILAS: • 12 Mochilas color negro, con logos del programa bordados o sublimados • Capacidad : 16 litros • Dimensiones: 12.25 «x 17.75» x 5.50 «W x H x D. Peso: 0,42 kg Repelente al agua • Imagen referencial SE ADJUNTA TERMINOS DE REFERENCIA  $ 21.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 263.880 $ 263.880
Total Neto $ 479.760
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 91.154
TOTAL OC $ 570.914


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.950.344-5 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.946.943-3 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 76.974.114-3 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 77.989.117-8 Ver adjunto