Orden de Compra. Nº4106-14-AG23 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4106-29-COT23"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4106-14-AG23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 06-12-2023
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4106-29-COT23
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Contraloría del Ejército - COTRAE
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 65.480.540-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 65.480.540-7
Dirección de Facturación Avenida Blanco Encalada 1724, 4to piso
Comuna Santiago
Impuesto 16588,33
Dirección de Envío de la Factura Avenida Blanco Encalada 1724, 4to piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
FACTURACIÓNLA DESCRIPCIÓN DE LOS PRODUCTOS DEBE SER LA MISMA QUE EN LA ORDEN DE COMPRA.

EL GIRO DE LA FACTURA DEBE SER DEFENSA.

LA FACTURA DEBE ESTAR DIRIGIDA A LA CONTRALORÍA DEL EJÉRCITO.
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PRISA S A. - sucursal
Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
R.U.T. 96.556.940-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal PRISA S A. - sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50201711
Té instantáneo3Caja3 CAJAS DE TE LIPTON EXTRA INTENSO  $ 3.827,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.481 $ 11.481
50201706
Café5UnidadCAFÉ INSTANTÁNEO LIOFILIZADO SELECCIÓN FRASCO 300G   $ 7.419,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.095 $ 37.095
50181905
Galletas dulces o pastelitos40Unidad40 GALLETAS GRETEL (20 SABOR FRUTILLA Y 20 SABOR CHOCOLATE)  $ 793,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.720 $ 31.720
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales1UnidadPAQUETE DE 1 KILO DE AZUCAR   $ 1.033,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.033 $ 1.033
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales2Unidad2 ENDULZANTES LIQUIDOS DE 450 ML   $ 2.989,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.978 $ 5.978
Total Neto $ 87.307
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 16.588
TOTAL OC $ 103.895


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.819.498-8 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.175.343-4 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 96.556.940-5 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.