Orden de Compra. Nº4076-213-AG24 "ADQ. MATERIALES OFICINA DE SEGURIDAD OPERACIONAL"
Recuerde que el responsable del pago es PREFECTURA AEREA DE CARABINEROS DE CHILE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4076-213-AG24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 25-06-2024
Nombre de la Orden de Compra ADQ. MATERIALES OFICINA DE SEGURIDAD OPERACIONAL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Prefectura Aérea
Razón Social PREFECTURA AEREA DE CARABINEROS DE CHILE
R.U.T. 60.505.733-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado F100001626 del sistema SAP.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social PREFECTURA AEREA DE CARABINEROS DE CHILE
R.U.T. 60.505.733-0
Dirección de Facturación Avda. Fernando Castillo Velasco Nro. 7941
Comuna Santiago
Impuesto 264990,15
Dirección de Envío de la Factura Avda. Fernando Castillo Velasco Nro. 7941
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercializadora UF
Razón Social COMERCIALIZADORA JUAN JOSE ULLOA FUENZALIDA E.I.R.L.
R.U.T. 76.705.219-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Comercializadora UF
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31162404
Grapas de ferretería1UnidadMATERIALIZAR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA OFICINA DE SEGURIDAD OPERACIONAL, DE CONFORMIDAD A REQUERIMIENTOS TÉCNICOS ADJUNTOS A LA PRESENTE.  $ 1.394.685,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.394.685 $ 1.394.685
Total Neto $ 1.394.685
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 264.990
TOTAL OC $ 1.659.675


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.777.291-0 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.448.127-3 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 94.707.000-2 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 77.510.373-6 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 76.705.219-7 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 76.705.219-7 Ver adjunto